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老师你好,就是6月份之前公司开的和收到的都是普票,那我支出费用的话是借:管理费13211.01 应交税费应交税额1188.99 这里需要拆开税额么?贷银行价税合计14400?

2025-07-14 15:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-14 15:52

你好,普通发票抵扣不了增值税的情况下,加税合计做账就行。借管理费用贷银行存款14400。

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快账用户8478 追问 2025-07-14 16:05

那现在是一般纳税人了,我是需要咋做分录呢?还有需要确认收客户的广告费,但是这笔费用金额也不确定,我之前做了借应收账款申公司,贷主营业务收入了,可是我也没有开票,现在我是要做红冲还是怎么处理呢?我们会计说要应收账款申公司 5340 含税的贷,一个中转科目是哪个呢?

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齐红老师 解答 2025-07-14 16:11

你是一般纳税人,可是你收到的是增值税普通发票,你具体的是收到什么业务的?

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齐红老师 解答 2025-07-14 16:11

借应收账款贷主营业务收入应交税费,应交增值税销项中转科目是什么意思?没有看懂。

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快账用户8478 追问 2025-07-14 17:37

老师现在7月份我们转成一般纳税人了,但是我之前做的收入是借应收账款 贷主营业务收入,没有确定销项税,我是将之前的分录做红冲呢,还是怎么操作呢?会计说没有收到收入可以借应收,贷其他应付款随便科目,到时候收到款了再借:银行 贷:其他应付款广告费 同时借应付账款** 贷:其他应收款这样,或者是直接确认收入到时候收到发票再红冲重新做应收账款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税销项税额呢?

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齐红老师 解答 2025-07-14 17:38

冲 借主营业务收入 贷应交税费应交增值税销项税额 没收到不做

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你好,普通发票抵扣不了增值税的情况下,加税合计做账就行。借管理费用贷银行存款14400。
2025-07-14
你好,你们已经抵扣了增值税的吗?
2021-12-08
同学你好 这个需要按照文件调整
2022-07-14
去年汇算仍然按账面管理费用处理即可。 今年的汇算也按账面的处理。
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