你好!月底要做结转税金和计提附加税,一般 借:应交税费—应交增值税—销项 贷:应交税费—应交增值税—进项 应交税费—未交增值税

填写生产成本情况是生产成本借方还是贷方
普通发票可以开13个点,这种发票有用吗
开办费核算哪些费用老师?是在哪个阶段算是开办费
郭老师,想咨询您个问题。
5050表中如果工资薪金支出填错有没有影响,会影响其他表吗
各位老师大家好,线下带出纳业务一个月,收多少钱学费,老师们指点一下
请董老师解答,请问老师,相关总成本的计算公式是怎么样的,怎么跟经济订货批量有点像
老师我想问一下,我们公司员工社保补缴的那部分我们做到工资表里面,这一块补缴的金额我们冲稳岗补贴可以吗?会计分录:借:银行存款,贷:营业外收入-政府补贴,冲稳补会计分录:借:营业外收入-政府补贴,贷:其他应收款,上面这两个分录对不对?
咨询下:支付个人劳务费,如果考虑个税与增值税,会计分录怎么做?
老师,公司买的车,上户上到员工名下的,可以用公司账户打款给销售方吗?
计提附加税 借:税金及附加 贷:应交税费—城市建设税 -—教育费 等 缴纳 借:应交税费—未交增值税 贷:银行等
“你好!月底要做结转税金和计提附加税,一般 借:应交税费—应交增值税—销项 贷:应交税费—应交增值税—进项 应交税费—未交增值税”老师这个分录相当于每月月底就结转了,体现在在未交税金里面了,次月15号交增值税时候就直接冲未交税金对吗,附加税费会计提的老师,老师附加税费是按照未交税金金额来计算计提吗,老师。
你好!是的,是这样处理的
好的,老师,谢谢老师,又学到一门知识
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢