您好,这个的话是没有影响的,没事的哈
请问一下,我们找了一家货代公司帮忙报关,我们有一批出口到泰国,但是这出口报关单的境内发货人是货代公司,并不是我们公司,这样的报关单我们可以用来入银行收外汇吗?
老师,我们出口报关单上收货人是A公司,提单收货人是B公司,这个中国外汇税局部门是否会质疑,如果合理解释,能否说明就是我的出口A公司委托B公司清关提货,有没有其他风险
老师,请教一下,出口企业做出口退税,遇到一个情况:采购合同是跟A公司签,发票、合同、报关都是A公司,但是由B公司发货到我司,A公司是营销公司,B公司是生产工厂,A公司B公司是同一个老板,但法人不同,公司名称也不同,怎么写证明A公司B公司的关系,不影响退税呢?
我们跟香港A公司签合同发货给马来B公司,报关单我们是发货人,马来B公司是收货人,提单上香港A公司是发货人,马来B公司是收货人,收汇是香港A公司打款,请问这种情况出口发票开具的话收货人是香港A公司还是马来B公司?可以申请出口退税吗?
我是A公司商贸企业,有出口资质,买了B公司货物现在出口货物给C公司,报关单上的纳税义务人是C公司,请问我A公司能享受免抵退优惠吗?
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?