会有问题的,开票了,税局系统是可以查询到的
去年1月财务人员开出两张增值税专用发票,次月报税时才发现多开一张,联系对方后,其未取得发票就已经认证抵扣,协商未果。当月进项大于销项,我方未实际缴纳增值税,也导致年末收入与申报不一致。今年2月对方同意调整,我们就下载开出来一张红冲发票,导致本月收入与销项与月报表不一致,我该怎么申报,红冲的收入和销项怎么处理,
老师,你好,我公司是小规模纳税人,第一季度开普票未超过30万,但是一月份开具了一张免税发票,是在政策出来前开具的,该怎么申报增值税纳税申报表
7月只开出2张销项发票,金额15668.44,税额2036.81,没有别的销项发票了。8月初把这两张冲红了,7月没有进项票,有以前未勾选认证进项3674.25,请问7月这两张销项发票分录怎么做?7月报税怎么报?附表一怎么填?
请问老师 个体户现在是查账征收需要季报 就是需要记账是吗 如果开出去30万发票没有成本票开进来 那是否需要交税?还是说只要开出去的普通发票不超过30万即使没有成本票也不需要交税?
请问22年度发出商品未开票报了未开发票收入和没报收入的差别 还有一笔废料收入当时未申报也未确认收入,报在当月那税负怎么办还有税务部门以后查账怎么知道这是补以前月
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
如何处理呢,是更正报表吗?
是的,要更正申报的
我做账是反结转到发生月份,再出报表吗,因为已经跨年了 如何处理?
是,反结转到发生月份,再出报表
老师,我税务是报了税,只是财报上数据不对,因为没有做账,那么我还是要把财报更正了是不?
是的,还是要把财报更正了。