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去年1月财务人员开出两张增值税专用发票,次月报税时才发现多开一张,联系对方后,其未取得发票就已经认证抵扣,协商未果。当月进项大于销项,我方未实际缴纳增值税,也导致年末收入与申报不一致。今年2月对方同意调整,我们就下载开出来一张红冲发票,导致本月收入与销项与月报表不一致,我该怎么申报,红冲的收入和销项怎么处理,

2023-03-12 10:40
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-12 10:41

同学你好 去年,不一致,你申报成功了吗?你申报的金额包括了多开的那张发票吗

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相关问题讨论
同学你好 去年,不一致,你申报成功了吗?你申报的金额包括了多开的那张发票吗
2023-03-12
你好,用了以前年度损益是会产生这个问题。金额不大你可以直接当期冲减
2022-02-15
您好,可以冲销,经过税务部门核查后情况属实仍允许企业冲销 有个方法可以处理的呀,我们每月都有未开票收入申报,这里有没有哪个客户真不需要发票的呢,这个可以调整呀,
2024-05-18
借:管理费用-修理费2500 应交税费-应交增值税-进项税额  325 贷:银行存款   2825
2023-12-11
借银行存款, 贷应交税费、城建税、地方教育教育附加。 借应交税费、城建税、地方教育教育附加,但 贷利润分配未分配利润。这个不影响今年的利润。汇算清缴的时候,这笔纳税调增。 上面的都是正数,没有负数。
2025-03-06
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