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老师,税务局的印花税我7号就已经申报了,只交了2.53,并且我们是3月27刚成立的,这个季度只有一笔进货6260,卖货10650,所以我交了印花税,可刚刚收到一条短信,这是什么情况,扣47块多

老师,税务局的印花税我7号就已经申报了,只交了2.53,并且我们是3月27刚成立的,这个季度只有一笔进货6260,卖货10650,所以我交了印花税,可刚刚收到一条短信,这是什么情况,扣47块多
2025-07-14 17:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-14 17:26

直接看你的完税证明,都扣了哪些税?

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快账用户7823 追问 2025-07-14 17:28

完税凭证哪里查

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齐红老师 解答 2025-07-14 17:32

 我要办税-证明开具-开具税收完税证明

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快账用户7823 追问 2025-07-14 17:36

这个完税凭证还要开具是吗老师

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齐红老师 解答 2025-07-14 17:38

是的,需要打印出来做账的

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快账用户7823 追问 2025-07-14 17:38

是做账要用这个完税凭证证明吗?是在您说的这个步骤下面点  开具 吗

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快账用户7823 追问 2025-07-14 17:38

好的老师,谢谢,第一次弄这个不懂的太多了

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快账用户7823 追问 2025-07-14 17:39

填写的财务报表,企业所得税还需要打印出来吗,?做账用吗

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齐红老师 解答 2025-07-14 17:42

那些打印出来按年装订,方便查阅

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你好!一般纳税人的增值税报表是每个月都需要申报的,月初抄税后,开票金额和税额会在申报表中自动带出,申报正确的数据才能清卡。
2020-11-01
同学你好 你这么理解是对的 这个只能说要有足够的发票
2020-09-23
同学你好 1.贵公司未交的税款不会影响专票的红冲。红冲是对已经开具但发生退货、折让或开票有误等情形需要作废的发票进行的一种操作,与税款是否缴纳没有直接关系。但是,如果红冲发票涉及已申报但未缴纳的税款,需要在红冲后及时调整申报数据,确保税款申报的准确性。 2.如果A公司已经抵扣了这张专票,那么在红冲时确实需要A公司提供红字信息表。这是税务局的要求,以确保红冲操作的合规性。A公司需要向税务机关申请开具红字信息表,并在贵公司办理红冲时提供该表。 3.贵公司的印花税是季报,因此已开的162万发票在这个报表期是需要正常申报的。红冲发票的操作不会影响这个报表期的印花税申报,因为印花税是基于经济行为的发生而征收的,与发票的红冲没有直接关系。 4.对于162万发票红冲后的税款处理,一般来说,如果红冲发票涉及已缴纳的税款,可以向税务局申请退税。
2024-04-08
印花税可以不用计提,直接借利润分配,未分配利润贷银行存款。
2025-01-02
同学,你好 按照劳务报酬申报个税,还需要对方提供发票才可以
2025-04-22
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