你好 支付的还是收到的
上年科目挂错 本来要挂营业外收入 挂成其他应付款 错的分录借银行存款 贷其他应付款 本年该怎么操作
实际发生成本借:工程施工-项目-材料费 贷:银行存款/应付账款2.开出发票确认收入借:银行存款/应收账款 贷:主营业务收入 应交增值税 结转成本 借:主营业务成本 贷:工程施工-项目-材料 项目完工做结算 借:工程结算 贷:工程施工 -项目-材料 同时做借:本年利润 贷 工程结算 这样操作是合理的吗?
老师,是不是工程结算最后全部结转到主营业务收入,工程施工全部结转到主营业务成本,就不用合同毛利了?比如,借应收账款贷合同结算,借合同结算贷主营业务收入,借银行存款贷应收账款,借工程施工贷银行存款,借主营业务成本贷工程施工,这样是不是不用合同毛利这个科目,谢谢老师
老师,收到工伤退费,借:银行存款,贷:营业外收入。月末结转的时候,营业外收入有相对应的营业外成本项么
老师,收到工伤退费,借:银行存款,贷:营业外收入。月末结转的时候,营业外收入有相对应的营业外成本项么
老师,开发票我们给客户留得是基本户的银行信息。发票已开。现在要给客户打款,可以通过我们公司的一般户打吗?
你好,我这边显示要申报工会经费,但是点申报之后又显示暂无可通过本工能申报的税费种是怎么回事?
老师实收资本有没有实缴在资产负债表里面能看出来吗
辛苦图片这个老师说下谢谢
老师,期初结存的总存货金额是对的,但是其中有几个材料明细录错位置了,现在已经用了入库调整单金额是-50,这个对应的凭证怎么做
老师你好,问一下我公户上申报过工人的工资,当时资金没有到帐,他因为有事离职了,老板就微信转给他了,现在这个帐还在挂着,像这种情况,改怎么弄呢
建厂期间的设备安装和采购,入账都需要哪些附件
固定资产清理科目,月末可以有余额吗?
麻烦图片这个老师说下谢谢
老师你好,麻烦问下交给税务局的工会经费计提和缴纳的账务处理?
是公司支付给银行的,实际这个利息钱没有用到公司上,1到6月支付的
可以转到营业外收入上吗?还是增加本年利润?
借营业外支出贷银行存款 不能做营业外收入 收到了才可以
但是1-5月的已经从财务费用转入本年利润了,怎么操作呢?
借营业外支出借财务费用利息负数
这样利润还是亏损很大呀
是的 亏损不变 汇算调增可以增加利润
老师,成本大于收入了,如果提交报表会有什么风险?
有隐瞒收入的风险,少交税款
第一个季度的成本结转太多了,可以把一季度成本红冲下吗?
可以的,可以这么做的。