你好,这个肯定是没有对应的成本。
老师当时销售鸡蛋记账分录是:借 应收账款 贷主营业务收入 ,收到款时: 借 银行存款 贷 应收账款 结转成本 借 主营业务成本 贷 库存商品 ,那客户退货 借 -银行存款 贷 -主营业务收入 借库存商品 贷主营业务成本?
收到政府项目的专项拔款,当时是借记银行存款,贷记营业外收入,现在把项目结束后把余款退回政府,这时是不是借记营业外支出,贷记银行存款?
老师,收到工伤退费,借:银行存款,贷:营业外收入。月末结转的时候,营业外收入有相对应的营业外成本项么
老师,收到工伤退费,借:银行存款,贷:营业外收入。月末结转的时候,营业外收入有相对应的营业外成本项么
老师有笔个税退费1830.48,当时分录是借银行存款,贷:营业外收入,4月份税局老师叫我做无票收入,借:营业外收入1726.87应交税费一销项税103.61,这样做对吗
老师我们是个体核定征收的,之后变成查账征收后,之前核定时期进来的成本费用票可以抵扣成本吗?
老师,24年年度汇算清缴调整报表应付工资余额调整到到其他应付应收里面了,报第一季度财报没调整有余额,这第二季度所得税申报财务报表跟资产总额应付工资哪些还需要跟年度一样调表调成0申报?如果第二季度应付工资调整成无余额申报,第一季度财报需要更正申报?
小企业会计准则,小规模纳税人,没有以前年度损益调整,去年收入凭证重复了一笔,今年怎么做分录调整
老师,我们单位那电力局给开的发票,因为涉及到注销,然后预付账款贷方余额有0.46,该怎么处理一下比较好?
老师想问下,企业账面有40万实收资本,注销的时候,银行账户有钱可以直接还款这40万实收资本吗
老师好,不明白第五问是怎么算的,请帮忙解答一下!
建设工程服务类,一般纳税人可以开几个点的发票
老师,个税扣缴端只绑定了一个公户,但是现在公户冻结了,怎么办才能扣款呢?
请问处理帐面存货的分录怎样做?
公司买商务车,异地买的车, 异地的牌照,但是开发票是开我们公司的,这个车进项税可以抵扣吗
好的,老师
的帮忙给个五星好评。