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公司卖一辆二手车卖了2800元,增值税纳税申报表已经申报了。二手车市场开了一张发票,公司没有开。当时做了一条分路如下,但现在我发现增值税纳税申报表与我做账的相差收入相差2800元,销项税额也相差,那我现在要补一笔什么样的分录呢?

公司卖一辆二手车卖了2800元,增值税纳税申报表已经申报了。二手车市场开了一张发票,公司没有开。当时做了一条分路如下,但现在我发现增值税纳税申报表与我做账的相差收入相差2800元,销项税额也相差,那我现在要补一笔什么样的分录呢?
2025-07-14 22:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-14 22:13

同学你好 增值税申报表有2800 和财务账有差异 这是合理差异。 这属于 税法中的税税差异

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齐红老师 解答 2025-07-14 22:14

所以。收入的分录你不用做。 但是。你要做一笔 销项税的分录。 因为 你把车子卖了 不开票也要交税的

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快账用户6101 追问 2025-07-14 22:17

销项税的分录我也没做,我到现在6月才发现账上与增值税纳税申报表中的销售额和销项税都对不上。我想问下销项税的这笔分录怎么做

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齐红老师 解答 2025-07-14 22:19

销项税=2800/1.13*0.13=322.12 因此, 借 营业外支出 322.12 贷 应交税费应交增值税销项税 322.12

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齐红老师 解答 2025-07-14 22:22

就是说。 你当初出售的时候就应该 借 库存现金 2800 贷 固定资产资产清理 应交税费应交增值税销项税 322.12 这样做账

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快账用户6101 追问 2025-07-14 22:25

那我现在就直接补上面那条分录是吗

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齐红老师 解答 2025-07-14 22:31

对的。财务账要补上这个分录。 平时记得月月核对一下 税局增值税报表和财务帐的数据 有差异把原因记录下来

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快账用户6101 追问 2025-07-14 23:45

好的,谢谢老师

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