同学你好。实务中的处理为计入缴纳当期 借 银行存款 贷 所得税 理由就是 它不影响 当期利润总额,无需调整到上期
老师,请问今年5月收到税务局退21年汇算清缴的企业所得税退税款,会计分录怎么处理?谢谢老师!
老师:企业所得税汇算清缴缴纳的企业所得税账务处理是怎样的,请指点!谢谢!
老师好,请教:所得税汇算清缴时调增和调减的项目2024年怎么做账务处理?期盼老师的账务处理的会计分录。谢谢
老师好,请问2024年5月收到2023年年度所得税汇算清缴退税 应该怎么做账务处理呀?
老师好!请问老师,收到企业所得税汇算清缴退税,应该怎么做账务处理。谢谢!
汇算清缴退税怎么做分录
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
老师比如说,我的主营业务收入8元,销向税是2元,应收账款是10元, 成本是6元,比如这个月是季度报税 ,交税的情况下该怎么编制资产负债表
老师,请问下残保金的申报期限是?
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
申报期什么时候结束这个月
老师,季报的工会经费是根据哪些数为依据?
企业销售农机给个人缴纳印花税吗
老师您好!刚接别人的账,上个季度3月份开了一张建筑服务专票3%税率(简易计税)原做账为:借应收账款20000 贷 主营业务收入19417.48 贷 应交税费-应交增值税(进项税)582.52 看她3月份账没有计提增值税和附加税。但是第二季度4月份已经缴纳了这笔税费,收到交税回单后,我要怎么做平这笔账?谢谢!
退回时 是上面的分录。 z 如果交税 就是相反的分录。 这两个分录的前提是。上期并没有计提所得税