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老师,请问下本年做账有以前年度损益,这个损益在填报企业所得税汇算清缴时应该填在那个表

2025-07-14 22:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-14 22:49

你好,这个调整了具体的什么业务的?

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快账用户4843 追问 2025-07-14 22:50

营业成本的

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快账用户4843 追问 2025-07-14 22:51

还有期间费用也有

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齐红老师 解答 2025-07-14 22:53

是之前少做了,现在补上有发票允许税前扣除的吗?

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快账用户4843 追问 2025-07-14 22:57

成本的是23年年末库存商品帐实不符导致的,24年做了账项调整 费用的是有发票的

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齐红老师 解答 2025-07-14 23:04

商品的有发票的吗 费用有发票的纳税调整明细表扣除项目30蓝填写税收金额

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你好,这个调整了具体的什么业务的?
2025-07-14
您好,这个以前年度损益就是个过度科目,需要组凭证转到利润分配-未分配利润里面,不需要填表
2022-01-18
你好 不参与汇算清缴,一般是反结账调12月账,这样调之后申报,2还有就是直接纳税调增,纳税调减,调减这个有风险,要是以前年度损益调整,之前费用没有做,这个做这个纳税调减话,金额多,有的税局不认可的,
2022-05-11
你好 财报按照调整后的填写
2021-02-27
所得税费用不参与汇算,不用填汇算清缴表格
2023-05-20
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