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老师你好,想问下之前5月份做的分录借管理费这个开的是2张普票,贷银行存款现在我要做在7月份的话需要将普票换成专票,也就是进项发票,我分录如何调整呢?

2025-07-15 07:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-15 07:41

借进项税额 借管理费用负数

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借应交税费,应交增值税进项 贷财务费用, 利息的就抵扣不了了, 利息的加税合计做账就可以的。在勾选平台里面选择不抵扣勾选。
2023-03-08
借:财务费用   负数 借:增值税-进项
2025-07-09
借其他应付款借管理费用负数16097。
2021-06-16
你好; 你这个是费用; 跟你开票出去有什么关系?你去红冲为什么不去红冲库存现金; 怎么去冲的其他应付款?这样才好判断的
2024-01-10
借管理费用,110贷银行存款 借其他应付款110,管理费用-100,贷进项转出10
2020-09-24
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