你好 冲掉的凭证可以不需要附件 备注冲减的凭证号即可
老师,8月份我们付一笔250000,对方开的发票是252499.98。(对方发票多开了)当时的分录是借管理费用250000,贷银行存款250000没有做进项抵扣,但系统上进行勾选认证了。我红冲之前那笔分录,重做一笔分录该怎么写?
老师,20年3月,我们老板从公户转了一笔费,也不确定能不能回票。我当时就直接进管理费用(借管理费用,贷银行存款)了,想着年度汇算清缴再调增,后面4月份这笔业务回了一张专票。忘记了3月份的事,又做了费用(借管理费用、应交税费—进项税贷:现金)。现在12月才发现,那之前做的这两笔分录怎么办?
2月做了一笔分录,取得的票是专票,当时没有抵扣,借:管理费用1700,贷:现金1700。 7月的时候专票进行抵扣,做了一笔和前面一样的分录红字冲掉了之前的分录,又做了一笔借:管理费用1504.42,进项税额195.58,贷:现金1700。 我想问下,附件都在2月份做账了,7月做冲减费用的这笔凭证,以什么作为附件呢?
老师,请教个问题,我在报9月份的增值税时(一般纳税人)有机票没有计算填列在进项那,也没有计算抵扣,机票在9月也入了账,做了管理费用-差旅费。现在发现,可不可以在11月份的时候,做一笔红冲的分录,借:管理费用-差旅费 -20000 贷:库存现金 -2000,然后11月报增值税的时候再正常计算抵扣,做账的时候,借:管理费用-差旅费 18348.62 应交税费-应交增值税(进项) 1651.38 贷:库存现金 20000
老师,问下在今年1月份,做了一笔福利费的分录,借:管理费用-福利费 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:库存现金 ,当时没有做进项税额转出,抵扣了税,这个月我需要把这个进项税额转出,那现在分录该怎么做?
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老师,聘用临时人员发工资需要拿身份证去税务局开发票吗?协会没有在税务局登记可以不用代扣代缴吗?
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老师,这个为什么要除以10000,没有看明白
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7月开错一张发票,税额4600,8月全额红冲,可以在申报并缴纳完7月所属期增值税后申请退税4600吗?还是要等到9月初申报万8月属期增值税再申请退税?
采购货物商品返利,先按原价付款,次月返利,怎么写分录
可我冲掉之后又做了一笔费用和进项分离的分录,它们是在同一个凭证里,不需要复印下发票什么的放后面吗
把之前的发票复印一下附在后面也行
好的,谢谢。
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