你好,是的,你做劳保费没问题。
1.每天收入总数,我要做一个借银行存款,贷主营业务收入,应交税费(是3%的税率对吧) 2.然后现金收入的分录是借银行存款贷库存现金(这个分录对吗)还是借库存现金,贷主营业务收入?因为这个现金我都是每天存银行的。 3.我给采购人备用金(直接银行转账给的他)每天都有支出的费用票据,我就会相应做好分录,借制造费用或销售费用,贷其他应收款-备用金。 我每天以这样的思路做账请问是正确的嘛?然后你说我们进货的时候需要发票,那我们就让供应商给我们开发票,(普票)但是个体户和小规模都不能抵扣啊,我们拿着这些发票是为了交税用的吗?只要季度不超过30万的发票,就是免征的。是这个意思么。所以我们问供应商要发票的时候每月总计小于10万就可以?个体户交的是个人所得税,不管交不交税,分录都需要做对吗? 做与不做这两个分录分别怎么做呢,如何计算的呢?
老师,刚入职一家建筑公司,主要业务是自己的资质让别人挂靠,之前的财务做账太乱,因为我自己也没有从事过这个行业所以也不懂她们做的到底对不对,麻烦老师解答下以下问题:1.图一图二是十二月坐的一个分录,说是给没有签订合同(就不签合同)的客户买了一个机器,九月开的发票,但是12月才收到票,然后在12月做的账,但是8月走私户给了3000,9月公户转了12000,我问为什么计入管理费用其他,之前财务说给不签合同的客户买的,不能入固定资产,而且固定资产也可以一次性计入费用,入固定资产还要计提折旧,没有必要,更何况所得税这部分管理费用的限额一直没有超过所以就计入到管理费用,我就是觉得这么做肯定不对,但我也不知道怎么调做到哪里麻烦老师指点下。问题二,图三以 她们的账务我看进项票直接就计入到主营业务成本了,不管是材料还是劳务公司的人工费等,原料不入库,成本票来了就直接计入主营业务成本,这么做我总感觉就不对,但挂靠业务这部分,被挂靠方怎么做账啊,麻烦老师解答下,谢谢
你好老师,1.长期待摊和待摊现在都不用了吗,房租用长期,低值易耗品直接计入费用里,不摊销吗?2.铝窗企业详细成本需要怎么核算,只有仓库进出存表,发货清单,没有产成品和半成品统计,应该怎么算损耗多少比例?应该按多少计入产品成本和产成品,主营业务成本?3.外账现金科目余额少,怎么做增加多点呢?必须走公户转账才行吗?应收应付前期挂太多金额,一直没办法冲账,后期我做账务得话也只能挂应收应付吗?外账想做的正规点,查了明细账都是没办法冲的,还请老师指点,谢谢老师!
老师,我们是小规模个人独资公司,也算是贸易公司,有时候给学校做一些航天课程服务,但是需要与别的教育公司合作,比如请他们老师,用到他们教材 设备器材等,比如以下,帮忙看下分录是这样做吗? 课程服务费支出: 收到发票,账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本 如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗? 另外,有时候是通过微信直接支付的应该怎么入账呢?只有微信付款凭证
老师,我们是小规模个人独资公司,也算是贸易公司,有时候给学校做一些航天课程服务,但是需要与别的教育公司合作,比如请他们老师,用到他们教材 设备器材等,比如以下,帮忙看下分录是这样做吗? 课程服务费支出: 收到发票,账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本 如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗? 另外,有时候是通过微信直接支付的应该怎么入账呢?只有微信付款凭证
请问有商品和服务税收分类编码表最新版本吗?
老师,我收到劳务派遣公司给的发票,金额4341.6,有两个员工由他们发工资,工资是4020,收到发票后我应该怎么做账?
老师,去年有笔8000的劳务费支出,银行支出 今年退回3000,怎么做账呢
老师,公司租个人房子做员工宿舍,水电费公司承担,拿房东名字抬头的单张超过500元金额的水电费发票,可以单独入账吗?有税务风险吗?还是要房东去税局代开发票的?
企业股权只变更了工商,没有变更税务,报经营所得的时候 报哪些人员,报原来税务的吗
快账软件怎么登陆来着
请问,出口商品退税率查询出,增值税13,退税率9,这种情况如何退税和申报增值税?
老师我想问下个税申报,公司次月发上月的工资,7.15号申报纳税所属期是6月,填的工资是5月的,有个员工,5月没发工资,在7.15号前,税款所属期选择的是6月,工资填的是零,8.15号前申报6月的工资,税款所属期7月,但是他是7月1号发的离职补偿金,也是7月份离的职,这样怎么申报个税呢,我要到9.15前填那个一次性补偿金那里吗?还是8.15号前申报的时候就填上
老师借本年利润贷利润分配未分配利润 年末可以不做这笔分录吗
我们公司是做酒店装修工程的,目前是小规模纳税人,现在承接了一个1000万的项目,但是升级成为一般纳税人我们公司成本很高,有没有什么方法啊?不想成为一般纳税人,这个项目需要办理施工许可证,如果分主体去签的话,施工许可证办理一个可以吗
做销售费用还是做管理费用合适呢
你好,其实期间费用入哪一个都可以,看你们自己。有哪些人是属于销售部门?哪一些人是属于管理部门?