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请教 1,申报印花税的计税依据是什么呢 我们公司有签第三方广告服务合同,收到发票,那么计税依据是价税合计,还是计税金额呢? 2,我们公司有签第三方广告服务合同,我们申报印花税是承揽合同 可以吗? 3,当期的印花税有多申报或少申报金额的话,可以下次补申报金额或少申报金额吗

2025-07-15 11:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-15 11:15

1印花税的计税依据合同的不含税金额 2是的 3可以

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快账用户5315 追问 2025-07-15 11:36

我们收到的发票是价税合计全部入成本的,收到的普通发票,那么印花税的计税金额不应该是等于我确认的成本=计税金额+税额吗

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齐红老师 解答 2025-07-15 11:37

没有合同吗 没合同安价税合计可以

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快账用户5315 追问 2025-07-15 11:41

有合同呀,都是按每期账单付款,账单金额比如是一个月85116,开具普通发票:价税合计85116=84273.27+842.73

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齐红老师 解答 2025-07-15 11:41

不是告诉你了吗?合同上面有不含税的金额,按照不含税的金额缴纳。

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快账用户5315 追问 2025-07-15 11:48

我的账单没有注明不含税金额,只有一个金额,那么怎么确认印花的计税依据

我的账单没有注明不含税金额,只有一个金额,那么怎么确认印花的计税依据
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齐红老师 解答 2025-07-15 11:50

也没有写税率的话85116按照这个来交。

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1印花税的计税依据合同的不含税金额 2是的 3可以
2025-07-15
同学你好 对的 按照开票含税金额 按月申报
2021-09-02
你好,按照合同暂定的不含税金额计算。
2024-07-12
你好 ;  你买卖合同是包括了不含税销售 和购进发票合计的  ; 是的  ;    合计金额哈   
2022-09-13
需要的 你们要交 是
2020-10-09
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