增值税销售额(年)= 上一会计年度实际存续期间销售额 ÷ 实际存续月数 × 12。
老师,出口退税申报汇总表的17行,期末留抵税额这个数大于免抵退税额的话,那么应退税额就是取小的数,退税后,期末留抵税额还能申请退税或者可以留到下个月增值税报表抵扣吗?
老师,生产企业出口退税申报的时候,是不是一定要增值税期末有留抵税额且大于免抵退税额,才取小的数来退税是吗?那么退税后期末留抵税额的这个数还能留给下个月增值税那边抵扣吗?
老师,请问申请留抵退税的申请表上营业收入,资产总额填的是什么时候的
老师,请问申请增值税制度性留抵退税的申请表上营业收入,资产总额填的是什么时候的?21年1到12月份还是22年1到3月份的资产负债表和利润表的金额?
老师, 企业怎么根据收入、成本费用、企业所得税税负率、去计算企业应交多少企业所得税?
核定征收一年可以开到120万,不用上个税吗
老师,这个经营范围可以开劳务*维修费 吗
老师 ,新建25年账套,期初余额是参照24年1-12月的资产负债表,还是24年第四季度资产负债表上期末余额填啊?
老师,你好。请问个人独资企业申报经营所得税减免税额这里不是全免是需要手动修改吗?公司符合取消农业税从事四业免征个人所得税这个
C选项购进农产品取得一般纳税人开具的增值税专用发票不是应该按发票金额按9%或者10%计算抵扣吗?为什么这里是按发票上注明的税额抵扣?
老师,我想问一下。电梯维保行业。主要收电梯维护费用。和电梯配件维修。小微企业。在申报平台。如何做项目信息赋码。
老师好,申报季报,企业所得税的营业收入是不是要跟利润表的营业收入数据一致
老师,分支机构报不了企业所得税,总机构说他们已经申报完了,这种情况怎么处理?
5月交了24年的企业所得税 借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款 这样做对吗?
退税申请所属期当月的增值税销售额计算 若不满一个会计年度安增值税销售额(年)= 上一会计年度实际存续期间销售额 ÷ 实际存续月数 × 12。
资产安上一会计年度年末值资产合计填写
请问日期怎么填
如制造业、科学研究和技术服务业等):若经营期满12个月,填写完整的12个月;若不满12个月但满3个月,填写实际经营期。