您好,前面申报了无票,现在又开发票了,是吧
上期增值税填报了未开票收入,这个月开了票,增值税申报时怎么填写申报表?
未开具发票,但有开收据作为收入,增值税报表怎么填写?
做了未开票收入,后期再开发票,申报增值税的时候怎么填写?
小规模纳税人填写增值税申报表,未开票收入怎么填
上季度申报未开票收入 这个月开票了 填增值税申报表该怎么填写
老师, 企业怎么根据收入、成本费用、企业所得税税负率、去计算企业应交多少企业所得税?
核定征收一年可以开到120万,不用上个税吗
老师,这个经营范围可以开劳务*维修费 吗
老师 ,新建25年账套,期初余额是参照24年1-12月的资产负债表,还是24年第四季度资产负债表上期末余额填啊?
老师,你好。请问个人独资企业申报经营所得税减免税额这里不是全免是需要手动修改吗?公司符合取消农业税从事四业免征个人所得税这个
C选项购进农产品取得一般纳税人开具的增值税专用发票不是应该按发票金额按9%或者10%计算抵扣吗?为什么这里是按发票上注明的税额抵扣?
老师,我想问一下。电梯维保行业。主要收电梯维护费用。和电梯配件维修。小微企业。在申报平台。如何做项目信息赋码。
老师好,申报季报,企业所得税的营业收入是不是要跟利润表的营业收入数据一致
老师,分支机构报不了企业所得税,总机构说他们已经申报完了,这种情况怎么处理?
5月交了24年的企业所得税 借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款 这样做对吗?
是的,都是境外收入,开的免税发票
现在你申报负数就可以,在现在开票的基数上,把无票的减掉
明白了,谢谢老师
修改后,提示这个有影响吗
没事,直接申报就可以