您好,这个没有认证的,计入到待抵扣就可以
老师,你好,我公司是一般纳税人,这个月进项票税额大于销项税额,进项税额留了一部分到下个月,做账的时候只有一张票,这张分两次抵扣的票该怎么入账做凭证,谢谢
一般纳税人,请问一下6月份开票了抵扣后还有留抵,7月份开发票 还能用6月的留抵后还有留抵,那么7月份的销项➖进项0还有留抵?怎么做分录呀?
老师好,我们上个月有4张进项票41W,但是只抵扣了两张21W,还剩两张20W准备12月再用的,现在做上个月的帐,请问这四张进项票怎么做账呢?
老师,您好!12月份收到了一张专用发票,开票日期是6月份的,6月份已经认证进项抵扣,这张发票还没有付款,我去查看以前也没有做这张发票相关的凭证,12月份收到这张发票应该怎么做账呢?
老师,我司本月购进原材料三次,对方本月只开了一张发票,还有两张发票,下个月开,但是我这边做成本,要把这三张发票做到本月,怎么做呢
申报之后,提示与同期财务报表对比不一致,风险大?
老师,盈利的有限责任公司把利润分配给控股的法人公司50万,那对于这个控股的法人公司来说,满足什么条件这部分分红可以不交企业所得税?
老师,我想问问日常需要缴纳印花税的情况
老师!您好!做资产负债表的时候,我们按照重分类做依据的是哪条准则,麻烦老师帮我找一下
老师您好!图中题目,会计分录只做红框内的,可以吗?
不足1元的印花税减免吗,提交的时候咋不用扣费
老师,公司是21年成立的,注册资金300万,当时公司成立时做了一笔11000元的实收资本,如果公司要注销要怎样才能处理得了??
就是:如果5月供应商开50万的发票给我们,我们5月勾选了 然后6月就这张冲红了10万 那我们还要不要补税呀,就补那个10万的发票!
老师,如果客户当着很多人的面说自己认真靠谱,说明什么?
你好这个是我24年工薪的申报金额,请问一定要缴纳税额吗
做凭证时是6张发票全部计入待抵扣吗?还是?
认证的直接计入进项就可以
下次认证了要怎么做分录呢
借:应交税费-进项
贷:应交税费-待认证