6月份 借应交税费应交增值税销项税额12467.08 贷应交税费应交增值税进项税额27200.7 借方应交税费应交增值税转出未交增值税14733.62

6月所属期,产生销项税额800元,但因为之前有 进项留抵,所以7月初 无需交税。 请问,用以前留抵的进项 抵扣销项,分录要怎么做?
请问一下我6月份进项比销项多 有留抵税 那6月份怎么做会计分录?
老师,假设6月份一般人的销项是60,进项是 65,留底5; 7月份的销项是80,进项是70 如果6月份不申请留抵退税,那7月份增值税是80-70-5=5,附加税是5*(5%+3%+2%)=0.5 如果6月份申请留抵退税,那就是没有留抵了,那7月份增值税是70-60=10,附加税是10*(5%+3%+2%)=1 申请留抵退税还要多交附加税,老师,你看我算的是有啥问题么
老师 一般纳税人 建筑公司 7月份的销售收入只有简易征收入开的普票,7月份取的进项是小规模3%的进项票,在抵扣系统能抵扣,但是在申报的时候怎么抵扣不了,留在了期末留底
一般纳税人,请问一下6月份开票了抵扣后还有留抵,7月份开发票 还能用6月的留抵后还有留抵,那么7月份的销项➖进项0还有留抵?怎么做分录呀?
老师好,财务会计:借:其他应付款,贷:财政代管资金,预算会计分录怎么做
老师,有固定资产折旧表吗
老师,你好,请问,科技公司,主要卖计算机设备还有安装服务的,这种行业增值税税负是多少
我司是一般纳税人生产企业,现在在阿里巴巴平台上销售货物,委托阿里巴巴出口货物,在税务环节上,我司需要做哪些处理呢?需不需要给平台开票,需不需要报出口税,有没有免征增值税
老师,我想问一下就是做工资的时候会扣除一个员工服务押金,然后月底计提的时候应该怎么写分录啊。这个服务押金,入职满三个月,到时候次月算工资的时候会一起退回来,扣的时候分录怎么写啊,退的时候怎么写啊,
老师,我现在是变更营业执照的地址,是不是就勾选一个变更经营场所就可以了呢?其他不需要勾选吧
老师,公司购买的手机,固定资产从下月摊销,怎么做账,怎么摊销
老师,我们公司的小规模,物业管理收租金等,我们管理的商铺是A公司2016年前取得的房产,现在按新税法的话,按5还是3开具呢?我还是按原来一样开具5,对吗?
年度缴费工资申报,这个工资填多少,怎么算?
老师,公司24年9月成立,25年8月开通税务才建账,24年9-12的房租,怎么做账呢
借应交税费应交增值税销项, 贷应交税费,应交增值税,转出未交增值税 如果还需要交税的,借应交税费应交增值税,转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税。
明白,谢谢老师咯
不用客气,工作愉快。