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我是个人独资企业,经营自产自销苗木种植,免增值税和免个人所得税,难以取得进项成本票,再报个税的时候,因为没有成本票,老是跳出异常提示,成本差异过大,请教老师一下,麻烦了

2025-07-16 08:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-16 08:29

你好,你已经是免税,你没有成本票,直接看系统接受多少金额,就填多少就行

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快账用户7377 追问 2025-07-16 08:34

但是我并没有这么多利润,系统上基本上开多少发票?如果没有成本票进来的话,他就有多少算我多少利润?

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快账用户7377 追问 2025-07-16 08:35

我实际账务不符,请问要怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2025-07-16 08:36

你好,是的,这里没有发票。只是有这么多利润。 这个没有完美的做法。 你要么就取得发票,要么它就会提示风险。

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齐红老师 解答 2025-07-16 08:36

只是说你本来就免税的话,就算利润高也没什么关系。

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你好,爱规定需要更正的不可以抵扣企业所得税又抵扣增值税,存在查账风险
2023-03-02
进入申报模块 登录电子税务局,点击【我要办税】,找到【税费申报及缴纳】,点击进入【居民企业(查账征收)企业所得税年度申报】模块。 填写报表 基本信息表:确认或修改企业类型、资产总额、从业人数等基础信息,确保数据准确。 一般企业成本支出明细表(A102010):将成本减少50000的金额填入对应的成本项目栏次,调减成本。 一般企业收入明细表(A101010):如果有不属于免税收入的部分需要调整,在相应的收入栏次进行修改,将需要交税的收入金额正确填入,以增加应纳税所得额。 纳税调整项目明细表(A105000):在该表中找到与无进项发票成本相关的栏次,比如“扣除类调整项目”下的相关明细项,将调增利润的50000元填入“调增金额”栏;同时,对于不属于免税收入而需交税的部分,也在对应的调整项目栏次进行填写调整。 企业所得税年度纳税申报表(A100000):系统会根据上述附表的填写数据自动计算并生成主表的部分数据,核对主表中的利润总额、应纳税所得额等数据是否正确,确认应交企业所得税10000元的数据是否准确。 提交申报 确认所有数据填写无误后,点击【提交申报】,按照系统提示输入“真实”“责任”完成声明,完成申报。 缴纳税款 申报成功后,若有税款需缴纳,可点击【立即缴款】或者【预约缴款】,根据提示完成10000元税款的缴纳。
2025-02-20
您好,就是更正利润表,主营业务成本原来申报的基础上减少50000. 这样利润增加,所得税增加是自动 的。负债表的未分配利润也要改
2025-02-20
不建议用手撕发票。应先梳理人工成本资料(劳务合同、考勤、工资流水等 )证明真实性,主动联系专管员说明没发票原因并提供资料沟通解决方案;若虚增成本,主动认错,按要求调整、补税及滞纳金。
2025-04-16
同学您好,您的意思他们实际就是做的绿化工程的是吗,那具体的绿植是哪里来的
2021-04-30
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