那个是在借方结转到本年利润
老师好 结转损益科目 借本年利润 营业外收入贷管理费用 这个借方营业外收入是 软件显示不了吗?明细账跟丁字账对不上呢
老师,因为双减辅导班退费多。10月份主营业务收入:负数65525.4元,主营业务成本4058元,管理费用1500元,营业外收入915元,营业外支出100元。会计分录如下:损益结转:借:主营业务收入 负数65525.4 贷:本年利润 负数65525.4 借:主营业务成本 915 贷:本年利润 915 成本结转:借:本年利润 4058 贷:主营业务成本 4058 费用,营业外支出结转:借:本年利润 1600 贷:管理费用 1500 营业外支出 100 利润结转:借:本年利润 负数70268.4 贷:利润分配—未分配利润 负数70268.4 谢谢老师。看这个对吗
老师,因为双减辅导班退费多。10月份主营业务收入:负数65525.4元,主营业务成本4058元,管理费用1500元,营业外收入915元,营业外支出100元。会计分录如下: 损益结转:借:主营业务收入 负数65525.4 贷:本年利润 负数65525.4 借:主营业务成本 915 贷:本年利润 915 成本结转:借:本年利润 4058 贷:主营业务成本 4058 费用,营业外支出结转:借:本年利润 1600 贷:管理费用 1500 营业外支出 100 利润结转:借:本年利润 负数70268.4 贷:利润分配—未分配利润 负数70268.4 谢谢老师。看这个对吗
老师你好!科目余额表明细里没有数据,结转本年利润是在科目余额表里取数,我现在没这个数,结转的是20年的贷方余额,这样好像不对,这是那里出了问题麻烦帮忙指导一下,谢谢
老师结转收入,我这样写对吗? 还是在本年利润账页中直接写借:本年利润 贷:主营业务收入 呢
红色对号地方 折旧额相同就不用额外考虑折旧抵税额吗
请问我们公司是做贸易的,然后别人给我们公司开了运输发票,我们可以开运输发票给别人吗?
老师你好。我想问一下公司1-5月份给法人转工资,老板不懂。乱转,但现在不想交税,我可以让他把钱退回来吗
税务局网上风险推送,企业财务费用对应的发票不足,经自查确属银行未开具发票,请问在自查期,与银行沟通及时补开发票,是否可以避免此次因财务费用发票未开导致的补缴所得税款的情况?这样操作请问是否有相关的税务政策依据?
一般纳税人必须每个月做账吗
原材料科目余额跟实际库存有差异,实际库存大于账面余额,这个要怎么处理呢
您好,老师,这个答案解析给我详细讲讲吧,看不明白
借款合同还款方式写的是,半年付息,到期一次还本,允许提前还款, 如果计划提前部分还款,每次部分还款利息怎么算,所有借款都按日利率计算可以吗,还是没还款部分要按半年利率
老师你好,香港公司和深圳公司实际控制人为一人,香港公司通过供应链公司报关出口给深圳公司,深圳公司可以因为和香港公司都为一个实际控制人,购进这批货物的实际货款要付给香港公司么?
老师 股票股利怎么改变数量
老师,您好!我现在这样修改了,麻烦帮看一下对了没有?谢谢
是在借方正数,不是负数结转
老师,请问这个改为正数是吗?其他都对了吗?
还有你的余额不对,
老师,请问哪个余额不对呢?应该怎样改呢?谢谢!
本行余额=上一行贷方余额%2B本行贷方-本行借方
我不理解,上一行贷方余额是哪个数?是指期初余额吗?期初没有余额的
本行余额=上一行余额%2B本行贷方-本行借方
老师,您好!请问我现在这样改,余额对了吗?
余额是逐行计算的,不是只计算本行的