你好做其他业务收入需要
你好老师,我想问一下我们是外贸企业收到红冲发票怎么做账务处理,同时抵扣帘怎么处理
老师,你好,想问下,我们外购一批商品,一部分研发部门领用做实验了,我们应该怎么做账务处理
你好,老师,问一下,我们公司是贸易公司,买卖矿砂,找工厂代加工,现在代工工厂设备需要升级,我们公司出钱给他升级,钱应该怎么出啊,怎么做账啊
老师我想问下,我们的业务是要购买一批盒装大米。由于盒子上的盖膜需要定制,所以工厂让我们自己找其他工厂定制,然后发给他们,他们帮我们包装好,销售给我们。想问下,这个整个业务,从我们从其他工厂购买盖膜,一直到米饭工厂交货给我们的账务处理怎么做
老师你好,想问一下,我们是外贸公司,要出口退税,工厂开过来的增值税专票,我们是要去做认证吗?
老师,别人介绍客户来我这买东西,开给客户的金额是900,实际客户支付700就够了,200给介绍的人,怎么做账
一个公司合资开了一个场馆,有抖音,美团上卖,支付宝微信收钱,怎么把场馆里的财务信息和自己的财务信息和合资公司的财务信息对账
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月给我申报个税扣除费用5000,我担心两个公司同时申报,我会不会被发现在两家公司同时上班,或者税务系统会出现预警
老师,这题的产权比率是多少
2024年补缴2022年所得税费用,用以前年度损益调整科目,请问报24年年报时候纳税调表需要调减吗 ?
老师,在财管第八章成本管理中,比如求单位标准成本时,怎么能反应出来什么时候是件还是千克还是小时呢,感觉好乱啊
你好,我公司6月社保没申报,现在要补申报,请问具体流程是怎样?谢谢
老师好,一般纳税人,应交税费~待认证进项税,这个科目,每个月只要有留底就要用吗?还是等留底攒到一定多的时候才启用呢?
老师好,一般纳税人增值税结转采用月结法比较好,还是采用粘膜一次性结转比较好? 应交税费~应交增值税~转出多交增值税 和 应交税费~应交增值税~转出未交增值税 这两个科目每个月都要用吗?
12题 无负债企业价值具体公式是什么
前面我做借预付或应付,贷费用,怎么办
我你把分录冲了从新做就可以
6月报表有影响吗
有影响的肯定,你做到7月只可以
还有我们先给厂家标签,没有扣钱,后面又订货就减预付款,怎么处理
前面不改可以吗,7月现在这样做可以吗
你们冲减应收就可以
厂家标签是应付或预付吧
我还有我们先给厂家标签,没有扣钱,后面又订货就减预付款,怎么处理
你们挂一个往来就可以,不需要挂俩
我6月不改可以吗
可以的。改在7月得账务处理里
我做借应付,贷其他收入,是这样吗
你需要确认销项税额得这个
我的意思就是6月以前的不冲红,7月,按这样做可以吗,
只要不重复就是对的这个
我是内账,没有税
那你的会计分录就是对的
谢谢老师
不客气,祝你工作顺利