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老师你好,我想问一下我们是做外贸批发,工厂需要的标签,我们提供,我们是要收钱的,怎么做处理

2025-07-16 14:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-16 14:14

你好做其他业务收入需要

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快账用户9233 追问 2025-07-16 14:16

前面我做借预付或应付,贷费用,怎么办

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齐红老师 解答 2025-07-16 14:17

我你把分录冲了从新做就可以

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快账用户9233 追问 2025-07-16 14:19

6月报表有影响吗

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齐红老师 解答 2025-07-16 14:20

有影响的肯定,你做到7月只可以

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快账用户9233 追问 2025-07-16 14:22

还有我们先给厂家标签,没有扣钱,后面又订货就减预付款,怎么处理

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快账用户9233 追问 2025-07-16 14:23

前面不改可以吗,7月现在这样做可以吗

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齐红老师 解答 2025-07-16 14:23

你们冲减应收就可以

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快账用户9233 追问 2025-07-16 14:24

厂家标签是应付或预付吧

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快账用户9233 追问 2025-07-16 14:25

我还有我们先给厂家标签,没有扣钱,后面又订货就减预付款,怎么处理

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齐红老师 解答 2025-07-16 14:26

你们挂一个往来就可以,不需要挂俩

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快账用户9233 追问 2025-07-16 14:27

我6月不改可以吗

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齐红老师 解答 2025-07-16 14:28

可以的。改在7月得账务处理里

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快账用户9233 追问 2025-07-16 14:28

我做借应付,贷其他收入,是这样吗

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齐红老师 解答 2025-07-16 14:29

你需要确认销项税额得这个

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快账用户9233 追问 2025-07-16 14:29

我的意思就是6月以前的不冲红,7月,按这样做可以吗,

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齐红老师 解答 2025-07-16 14:30

只要不重复就是对的这个

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快账用户9233 追问 2025-07-16 14:35

我是内账,没有税

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齐红老师 解答 2025-07-16 14:36

那你的会计分录就是对的

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快账用户9233 追问 2025-07-16 14:38

谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-07-16 14:38

不客气,祝你工作顺利

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