若业务真实(如收入为纯服务类无成本 ),0 成本合理。可直接说明:因本期收入为 [服务 / 租金等无成本业务],无营业成本发生,数据真实,忽略系统提醒或按税局要求补说明即可
老师,我在申报企业所得税的时候这个表,只有营业收入和营业成本啊,下面就是利润了,那么企业日常发生的期间费用在这里不显示啊,这个预缴税款是不是要多交了,我们这个企业有收入没成本,但是发生了很多期间费用,如果这个表里没有费用,那就只能按收入交所得税了吗,这得多交好多税款
1.老师好,所得税季报提示风险营业利润不为零,但是收入和成本为零,这个风险提示怎么办 2.我们这个月没开票没成本,只有一些费用,营业成本那行填0是吗?也就是收入-营业成本跟第三行利润总额不等,可以吗
UKey盘本月最后一天作废了一张发票,在发票查询里显示填开作废,上传状态是已上传作废。到未上传查询里显示它未上传,已作废查询里没有这张,通过手动上传还有在未上传里点击上传,都是“已发送上传信息,请稍后查验”,过会查还是老样子。这样上传不成功,但又填开作废。这样算作废成功了吗?明天就是下个月了,会不会作废算不到这个月,而算到下个月。
我们是开具5%发票的小规模纳税人(物业公司),然后增值税申报表这块,发现有个问题,就是每个月申报的时候减免税金那栏都是会提醒按5%税金手动修改才可以报(自动显示3%,报的时候提醒按5%的那个税金数),现在发现,如果有不开票收入,或者代开预缴税金,就会导致报表免税金额自动按3%的显示,也能不修改报成功,这种情况有影响吗。好长时间这样了,平时也没有注意,系统能报,没提醒就没管了。
老师你好,我们在11月份错多开了一张票,当时在开票软件点了作废但没有成功,直到这个月才发现,于是我今天做了红冲,但是有一个问题,红字发票是我今天刚开的,那12月份开的红字发票可以做到这个月的分录里面去红冲吗?不然的话我现在做上个月11月份的账,上个月实际根本就没有开票收入,而且也没有成本结转,那不就是虚开发票吗?月末根本没法结转啊,有什么好的解决方法吗?还是说这个开错的根本就不算收入,可以不做收入这笔分录?
老师,别人介绍客户来我这买东西,开给客户的金额是900,实际客户支付700就够了,200给介绍的人,怎么做账
一个公司合资开了一个场馆,有抖音,美团上卖,支付宝微信收钱,怎么把场馆里的财务信息和自己的财务信息和合资公司的财务信息对账
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月给我申报个税扣除费用5000,我担心两个公司同时申报,我会不会被发现在两家公司同时上班,或者税务系统会出现预警
老师,这题的产权比率是多少
2024年补缴2022年所得税费用,用以前年度损益调整科目,请问报24年年报时候纳税调表需要调减吗 ?
老师,在财管第八章成本管理中,比如求单位标准成本时,怎么能反应出来什么时候是件还是千克还是小时呢,感觉好乱啊
你好,我公司6月社保没申报,现在要补申报,请问具体流程是怎样?谢谢
老师好,一般纳税人,应交税费~待认证进项税,这个科目,每个月只要有留底就要用吗?还是等留底攒到一定多的时候才启用呢?
老师好,一般纳税人增值税结转采用月结法比较好,还是采用粘膜一次性结转比较好? 应交税费~应交增值税~转出多交增值税 和 应交税费~应交增值税~转出未交增值税 这两个科目每个月都要用吗?
12题 无负债企业价值具体公式是什么
但是企业所得税报表 营业成本那里填0提交不了 所以当时填的0.01 这个有没有影响 就是财报和企业所得税表营业成本这里不一样? 或者是我也需要把财报的营业成本也改成0.01啊
电子税局里面的你可以零提交
那我想问一下 财报里面营业成本填的0企业所得税营业成本填的0.01 不一样有没有影响 还是我需要去改成一样的?
如果都是电子税局里面的肯定要一致
申报期已经截止了 但我今天还是可以去更正的哈
嗯,这个可以更正的哦
因为申报的时候有些还没有收到公司的流水和票据,是不是如果收到公司的相关票据和银行流水以后还是做在6月份,然后去税务局更改报表就可以了?还是应该在7月份呢?
可以现在更正的哦
现在还没收到 这个多久就不能更正了啊
那你就在下个月做分录调整 这个月不更正