这个表没有费用的,只有收入成本利润。

老师,我在申报企业所得税的时候这个表,只有营业收入和营业成本啊,下面就是利润了,那么企业日常发生的期间费用在这里不显示啊,这个预缴税款是不是要多交了,我们这个企业有收入没成本,但是发生了很多期间费用,如果这个表里没有费用,那就只能按收入交所得税了吗,这得多交好多税款
你好,我们就一个工程项目,我把所有费用都放在工程施工_合同成本下了,期间费用财务费用基本没有,管理费用也不多,开发票了就确认收入结转成本了,就成本大于收入,这个月企业所得税季报提示有政策风险,但是我们财务报表确实这样,能申报不?会有什么影响?
老师,填写企业所得税表的时候利润总额这一栏我按利润表填的,没有收入,没有成本,就是发生了费用出现了负数,提交的时候提示了,这样可以吗?
老师好,之前的账上把年度补缴的所得税分录做成了 借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税 借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款 所以利润表里面所得税费用就有这个税额,但是申报表里是没有这个数据的,就导致了报表和申报表里的利润总额不一致,我现在怎么调整
老师,请教一个问题。我这个季度只有财务费用-利息收入。那企业所得税申报表。我是不是只要在利润总额这里填135.48,不用把财务费用填再营业成本吧?老师这是我的企业所得税申报表和财务报表。
请问如果留抵税额超过了要缴纳的增值税该怎么做分录?
老师 报系统的资产负债表起初数不一致 今年不相等 明年就相等了吧?
老师,房地产公司在办理业主的房产证时,我们收取了代办费,不是代办契税和维修基金的代办费,就是办房产证的代办费,怎么做分录?
老师您好,认证进项税额比账目的进项税额多怎么处理
请问老师,卖奶茶需要交文化建设费吗
老师好,11月的进项税额转出的话是怎么做账呢,已认证了的,是借进项税额转出,贷已认证进项吗
老师你好,我们12月15号缴纳了25年全年的房产税和土地税,请问12月份当月做凭证时候。用计提吗?还是直接借税金及附加,房产税,土地使用税,贷银行存款
老师,季度不超过30万元的小规模纳税人,2025年确认20万未开票收入,请问2026年开票时可以冲回25年的未开票收入吗?
请问,咨询公司的印花税以什么数据为依据申报?
老师您好,租的厂房的水电 费用电量表来做发票可以吗?因为户头是房东的
你费用做进去利润就减少了,又不是收入减成本等于利润的。
哦哦,这个利润是手动输入的?并不是按照它这个表格里营业收入减营业成本来的
是的,这个是手动输入的,按照利润表上的利润输进去就好。
老师我看这个有暂缓缴纳呢,本期产生100多税款,显示暂缓缴纳勾选着呢,最后的需缴纳金额为0,那就是等需要交的时候,可能是今年年度结束后再统一核算缴纳了?
你好是的,到明年一月份的时候,全年统一缴纳。
好谢谢老师
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