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老师,我们单位是一般纳税人,对方现在来找我们说6月开的一张发票开错了,类别开错了,然后现在报税期已过,已交6月增值税,可以不红冲嘛

2025-07-16 15:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-16 15:36

不可以,必须红冲再重新开,不影响6月份交税。6月份还是按照你6月份开的发票,它影响7月份的。

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不可以,必须红冲再重新开,不影响6月份交税。6月份还是按照你6月份开的发票,它影响7月份的。
2025-07-16
你好对的 是这么做的
2024-06-25
你好,不用的,你再开了红字信息表,当月做进项转出,次月申报就可以的。
2023-01-16
同学你好 直接填写就可以了
2023-06-13
在对方已认证的情况下,红字发票信息申请单对方开
2021-09-25
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