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老师请问一下!员工拿张租车的专票报销,金额是400元,实际付款是390元优惠10元。这怎么做账呢?

2025-07-17 08:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-17 08:05

两种做法,一种是差额不做,还有一种是差额做营业外收入, 借销售费用差旅费 应交税费应交增值税进项 贷其他应付款 营业外收入, 还有一种借销售费用差旅费 应交税费应交增值税进项 贷其他应付款。然后优惠的冲借其他应付款10 贷销售费用差旅费 应交税费应交增值税进项转出。

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快账用户7900 追问 2025-07-17 08:16

普票是不是可以不做差额,直接按实际付款390做账

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齐红老师 解答 2025-07-17 08:20

是的对的是的对的。

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同学你好 这个你按照发票来做就行了 优惠券不在账上不是吗
2021-10-15
差额可以放到销售费用里面的。
2021-12-13
同学,你好 借:库存商品92 应交税费-应交增值税-进3 贷:银行存款95
2023-08-17
你好!这个你可以借固定资产-车辆 -买价, 73000 固定资产-车辆-购置税 贷银行存款 营业外收入 1500
2024-09-03
你好,这个是两个过程,一部分用3600的报销单和400现金,冲抵了借款。另一部分是支付了3600现金的报销。
2022-02-18
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