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开发一个系统做无形资产,与多家合作单位陆续结账,如何账务处理

2025-07-17 11:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-17 11:48

你们是卖系统给他们还是什么?

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快账用户1461 追问 2025-07-17 11:49

开发一个系统

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齐红老师 解答 2025-07-17 11:50

你好,你是帮人家开发系统,现在开发完成了,要结账,是吗?

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快账用户1461 追问 2025-07-17 11:50

自己用,要布置环境等就会涉及不同的单位,

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齐红老师 解答 2025-07-17 11:52

是这样的。要先确认,是谁给谁提供了服务或者货物。然后才能做凭证。 老师跟你沟通,不知道到底谁给谁提供了服务。

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快账用户1461 追问 2025-07-17 11:56

别人给我们公司开发一个系统,我们要做无形资产,还没做完,现在陆续与其他单位结账,我们公司账务处理怎么做,

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齐红老师 解答 2025-07-17 11:57

你好,你可以先计入借在建工程,贷银行存款

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你们是卖系统给他们还是什么?
2025-07-17
您好!是的。入无形资产。你可以先计入预付账款,然后上线后,再转入无形资产
2022-06-21
对于该事业单位出售无形资产的会计处理,可以按照以下步骤进行: 1.注销无形资产账面余额:借:无形资产 175000贷:无形资产——原价 175000 2.计算无形资产摊销:借:经营支出——处置无形资产损失(倒挤)贷:无形资产——累计摊销 3.收到出售款项:借:银行存款 385000贷:应缴财政款 385000 4.将出售收入上缴财政:借:应缴财政款 385000贷:银行存款 385000 5.结转出售无形资产净损失:借:经营支出——处置无形资产损失(倒挤)贷:经营收入——处置无形资产净收益(倒挤)
2023-11-01
你好,学员,你说的是可以的
2022-11-14
1.做营业外收入,股东会决议可以 2.借:库存商品等 营业外支出 贷:预付账款 3.借:信用减值损失 贷:坏账准备 借:坏账准备 贷:应收账款 4.不需要交个人所得税
2021-07-17
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