你们是卖系统给他们还是什么?
1、预收账款超过三年甚至三年以上,对方单位已无法联系到,未发货未开票给对方,应该如何处理账务呢?做不开票销售收申报相关的税费,还是做营业外收入呢?需要什么手续呢,只做股东会决议可吗? 2、预付账款超过三年甚至三年以上,对方单位已无法联系,未开票给我们,有些发一部分的货给我们,有些未发货给我们,本单位应该如何把账务处理好呢? 3、应收账款超过三年甚至三年以上,对方单位已无法联系统,我公司已发货已开票给对方,本公司应该如何把账务处理好呢? 4、有限责任公司:资本公积转增为实收资本,自然人股东需要缴纳个人所得税吗
事业单位,2021年购买服务,开发一个业务系统,付首款7万元,计入了管理费用。2022年付尾款23万元,咨询后得知应将该支出入无形资产,那我2021年的这个多计的费用如何处理呢。因为事业单位不涉及交税什么的,能不能直接冲减2022年当期费用?就是付尾款时分录做:借:无形资产30万贷:零余额账户用款额度23万 管理费用7万
老师,我现在遇到一个很麻烦的事情,就是我们单位有个资产管理系统,和财务系统金蝶是同步的,也就是说金蝶系统里面固定资产的增加与减少都是通过在资产管理系统处理了,然后金蝶系统就会有数据。现在资产管理系统不小心误删除了一个固定资产,我金蝶系统就生成了清理单了。现在固定资产清理需要做账,然后又重新入库,但是我不知道怎么做才能平账,如果重新入又按以前的院值入吗?折旧年限是不是就按把已经折旧的减出来
某事业单位经批准出售一项自主研发的无形资产,该项无形资产的账面余额为175000元,尚未计提摊销,出售价款为385000元,相应款项已收到并存入开户银行。按照规定,该项无形资产的出售收入纳入本单位预算管理。暂不考虑增值税业务。【要求】该事业单位应如何做账务处理?
本单位为学校的一家门诊,前几年由一家医疗公司委托管理,今年这家公司离开再由学校管理。这家医疗公司管理期间存在多家供货商的货款未结清,这些供货商再次来找门诊要求结清货款,但经查当时无签订合同。现与这些供货商结账,手续如何办理?
老师,一般户可以收销售款吗
在确定应予以资本化的借款费用金额时,不应考虑土地使用权支出 这句话是否正确?
老师好 想问下 去年的一笔收入 按照未开票收入入账 今年要求补开发票 请问如何做账呢?
老师,来料加工,加工费报关时是按理论的加工费开发票入了成品成品并结转了,结算后实际加工费有差额,要怎么调整呀?发票要改吗?发票好多
老师您好!公司投资A公司,收到A公司的分红,这个账务怎么处理?
老师,我们有好多个180天加持股比例,分别代表什么,有个180天+1%股东代表诉讼,180天+3%查询凭证还有什么,还有一个180天+5%还是2%还是10%代表什么?记混了都不知道哪个跟哪个,麻烦老师罗列一下可以吗
业务量和销售量,字面意思是不是都是数量
老师,您好,我在牙科医院,收到钱的时候我做借:银行存款 贷:主营业务收入,但是我看我的资产负债表里面有个在产品很多,这个怎么会出来呢
老师,老板28000转让股权给人家,公司法人也转同一个人,税局还说太低了,固定资产都有九万了。这个不是也可以零元转让吗。为什么税局这样质疑呢?而且固定资产已经折旧了七万多了,还剩一万多没折旧
老师帮我解答一个问题,出口的产品是由别的工厂委托加工的,别人开的加工费发票,我按什么方式申请退税呢
开发一个系统
你好,你是帮人家开发系统,现在开发完成了,要结账,是吗?
自己用,要布置环境等就会涉及不同的单位,
是这样的。要先确认,是谁给谁提供了服务或者货物。然后才能做凭证。 老师跟你沟通,不知道到底谁给谁提供了服务。
别人给我们公司开发一个系统,我们要做无形资产,还没做完,现在陆续与其他单位结账,我们公司账务处理怎么做,
你好,你可以先计入借在建工程,贷银行存款