咨询
Q

老师,来料加工,加工费报关时是按理论的加工费开发票入了成品成品并结转了,结算后实际加工费有差额,要怎么调整呀?发票要改吗?发票好多

2025-07-17 16:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-17 16:46

调整开票 你报关的时候按照那个

头像
快账用户9885 追问 2025-07-17 16:47

报关按照开票了

头像
齐红老师 解答 2025-07-17 16:48

也已经退税了吗 都要调整

头像
快账用户9885 追问 2025-07-17 16:48

调整发票,和报关就不一致了吧

头像
齐红老师 解答 2025-07-17 16:49

所有的都需要调整。

头像
齐红老师 解答 2025-07-17 16:49

对的是的,所有的都需要调整。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
调整开票 你报关的时候按照那个
2025-07-17
你好 是的,要按照委托加工物资来做账
2024-04-28
你好,加工费可以暂估,消费税不可以没发票
2023-04-15
不建议这样操作,您公司只是先开具发票。而不是已经将货物发出去了,所以是不需要结转成本的。等实际将货物发出时,再确认收入并结转成本。
2020-08-25
你好,加工费有发票的话直接计入加工费就行了,这个没有办法避免,只能是根据发票来做账,材料和加工费一起结转就行了
2020-08-24
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×