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一般纳税人,月末增值税结转,会计分录是怎么样的呢

2025-07-17 16:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-17 16:09

根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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快账用户9783 追问 2025-07-17 16:16

老师这个会计分录有没有问题呢

老师这个会计分录有没有问题呢
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齐红老师 解答 2025-07-17 16:19

他搞得太复杂了,以后会崩溃的

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快账用户9783 追问 2025-07-17 16:28

待抵扣的分录的怎么做呢

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齐红老师 解答 2025-07-17 16:29

不涉及待抵扣了,现在是待认证

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快账用户9783 追问 2025-07-17 16:43

老师有没有关于增值税的有换分录

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齐红老师 解答 2025-07-17 16:47

借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待认证进项

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快账用户9783 追问 2025-07-17 17:01

老师我要增值 税,所有的分录,我这边捋捋

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齐红老师 解答 2025-07-17 17:04

进项 借:库存商品     应交税费-增值税-进项 贷;银行存款 销项税 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入        应交税费-应交增值税-销项税 根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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快账用户9783 追问 2025-07-17 17:23

进项跟销项的差额是计入转出未交增值税

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齐红老师 解答 2025-07-17 17:24

是的,就是 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税

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快账用户9783 追问 2025-07-17 18:34

好的 谢谢

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齐红老师 解答 2025-07-17 20:36

不客气,祝你工作顺利

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