那个教练费用就是公司的成本
老师,有一个公司请我们的老师去给他们公司培训,支付给我们培训费,对方是个人转到我们账户,我们给他们开什么发票呢,内容开票,现代服务,培训费可以吗。还是非学历教育教育培训费还是非学历教育培训服务费呢。如果对方付款到我们私户还能给他开发票吗。这个帐如果到了私户做账给如何入帐呢
老师,你好,我们是驾校,我想问一下,有一个网络科技公司给我们驾校招生,学员的学费及培训费等都是从网络科技公司的对公账上给我们转,我们付给教练员的这个培训费要怎么做,教练员平时都是自主招生,我们只收档案费,不包括培训,但是现在这个学员是包括培训费,培训费应该以什么方式付给教练员呢,如果是工资,但是教练员不属于我们的员工,就要买保险,如果是劳务费,就要教练员单独去开劳务发票,但是教练员他们也不愿意去开票,而且有税,他们就更不愿意了,这个要怎么办呢?还有,学费是通过网络科技公司的公账过来的,但是我们开票是以学员的姓名开的,这个有什么影响吗
老师,下午好。我们是民办非企业(非盈利)性质的职业学校,小车驾驶员培训的。我们收得培训费是一个人3千元,其中2千员是教练培训好学员以后我们再发放培训费给教练,1千才是我们的收入。想请教一下。这个收入的会计分录应该怎么做才是正确的?
老师,我们是驾校,然后我们收取了学员的2000元培训费,其中600是我们驾校的管理费收入,剩下的1400是我们代收代付教练培训完学员以后再支付的培训费。我们只把600元的管理费收入存入了驾校的对公户账户,1400元存入了老板名下的私户。请问我们这样做是对的吗?如果不对是为什么不对呢?
老师,我们是驾培行业,有其他人(教练)挂靠在我们这里,这个教练个人出资买教练车,但这车开票确是开给我们公司的,这个车是入我们固定资产 这个账务处理 公司收到教练钱:借 银行 货 其他应付-A 购入车 借 固定 贷 银行 每月提折旧 借 其他应付-A 贷 累计折旧 取消挂靠时:借 其他应付-A 累计折旧 贷 固定资产 是这样吗?
您好老师,公司的做会展的,会展发生的餐费是入成本吗?
实收资本是只有新增才要申报吗
老师,我8月份销项税额是13388.86,进项税额是28173.86,老师我8月份会计分录应该怎么做
老师2024年4月28日,还不是电子发票,我直接用截图这一张发票入账做附件可以吗?[抱拳]
印花税需要计提吗?还是直接写缴纳分录?
老师,这题,为什么卖出去70%,不减去委托加工的消费税的70%呢,留存的,反而是组价的30%
老师,亚马逊平台,税务申报申报销售收入还是回款额?
制造业,消防维保费计入什么科目?
老师,第三季度申报,我单位4月之后工资另一个公司发,已计入成本费用的职工薪酬:计提是25年1到3月,实际支付的是12-3月,是这样填吗?这样就会导致实际比已计入成本的高,多一个月
老师我现在6.7.8.9月的账都已经做完了,那是不是要一起结账?还是说每个月都要做结账?
会计凭证只有转给教练的转账单 做凭证附件,这样是可以的吗?这样对教练来说有什么影响吗?
那个需要签订劳动合同或者劳务合同的,按工资或者劳务报酬申报个税
这个申报个税是由我们公司申报还是教练自己个人申报?劳动合同和劳务合同有什么区别呢
这个培训费是按照学员培训的阶段来发的,例如练习到科目二了就发1000.等到时候练习完科目3了再发放1000.
是你们公司申报,按工资申报就要交社保,按劳务报酬申报就要教练去税局代开发票给公司
意思我这期发1000给这个教练了,教练就要去税局开1000的发票给我们公司,对吗?我们都没有喊教练克开发票给我们过。这个怎么办呢?这一年都灭有开过呢?
教练他们去税局代开发票的税点是多少啊?像这个发给教练的培训费问题,还能有什么其他的解决办法吗?
是的,发1000就要1000的发票做账。去税局代开发票的税点是1%及附加。劳务报酬个税20%,汇算的时候可以退的
这个税点有点高哦,汇算是指什么时候可以退?都可以退吗?
就是年度个税汇算退税
去税局代开发票了就马上要交个税了嘛?这个个税汇算退税能退多少呢?
那个是公司代扣代缴,不是开票就交税。汇算的时候按汇算结果多退少补
意思教练去代开发票以后,公司怎样代扣代缴呢?
再工资申报里边,有个劳务报酬(适用累计扣除)申报
申报这个劳务报酬是不是想申报工资一样的,超过5千才用缴纳个税啊?还是怎样的?如果是要交个税了就是从公司的账户扣除?那么年度公司也是有年度个税汇算退税吗?
是的,就是那样子的