你好 没有开发票为什么有预交的税款 ?什么情况

上个月我们税务局老师喊我们预缴增值税,当时在增值税申报表附表一的未开发票栏填了相应数据,本月开了发票,我又在对应的未开发票栏填了对应的负数,这样填申报表对不多
老师,上个月报增值税时候主表《增值税及附加税费申报(适用于增值税一般纳税人)》的第二栏次其中应税货物销售额忘记填了怎么办,应交的税额是没错
老师,我企业小规模纳税人,给外地开设备安装费发票,用预交增值税吗?我企业没有预交增值税,是这个月季报申报的填到服务那栏对吗?附表还用填吗
老师,如果我上个月预交了增值税,但是没有开发票,预交增值税和附加税能在账上趴着吗
老师,上个月预交增值税和附加税,但是上个月没开发票,我申报增值税时候说主表预交税额应小于24栏,我24栏是0
老师你好,自然人股转法人股,净资产总额在60万,其中包含其他股东的出资额45万,注册资本是100万,要转让的股东认缴10万,但是他并没有实缴,像这种情况,转让价格该怎么填?
老师。请问一下2024年1月缴纳2023年10-12月增值税,发现23年增值税已经结转到营业外收入了,再2025年还能直接 调整 借利润分配未分配利润 贷应交税费应交增值税 应交税费城市维护建设税那?还是要怎么补计提这个分录啊
个税已缴税,如果更正的话影响税款吗
想咨询下,关于企业收到农产品自产自销发票,加工为13%税率货物,目前是否能在领用阶段继续加抵1%增值税?
员工专项附加扣除3月份提交的。1.我可以更新后更正1、2月份的综合申报吗,他的专项扣除会更新到前面2个月份当中吗? 2.如果我不更正之前的月份。那我可以后面的月份把他前面2月没扣的专项附加累计全部放在第三个月里面吗?
我们给甲方开票65万,23年开的,现在给我们付80%,剩余的部分不付了,让我们写自愿放弃20%得协议,这个账怎么平?需要放什么原始凭证?
做凭证时候,银行流水总明细应该附在哪里?
老师,费用化的研发产品的原材料进项税发票可以正常抵扣吗? 可以加计扣除的
老师好,想问下,2024年我们开出去的发票,领导说要重开,合理吗?我重开会有啥风险吗
老师三方协议的所有批扣和所有非批扣有什么区别
先预交了,一开始说开票后来又不开了
你好,。您好,您第24行是什么?您截图看一下那行叫什么名?
应纳税额合计
这种情况你可以。。去税务局申报。
我去税务局怎么申报啊
怎么填啊
你去税务局,税务局可以窗口给你填写,就申报成功了。然后你可以申请退税或者抵扣以后的税款都行。 因为报表设置的原因,自己填写不通过,就得这样处理。