你好,教育属于现在服务业6%一般纳税人
老师我想问一下资产负债表上应交税费和税务局上不一样怎么办?我接手前任会计的账,他有些科目数额不对。9月份应交税费-增值税贷方余额为24953.54,税务局上10月缴纳9月增值税是53901.89,我就纳闷了怎么会差这么多,因为我们每个月都是正常缴税,按道理不会出错,每个月就是开多少发票算多少销项,抵扣多少进项就算多少进项,并且进项票也是跟着成本走的,勾多少进项就代表多少成本。 我我本来想记入以前年度损益调整,然后多记一个应收账款,这样的话销项税不就是多了吗?然后应收账款的话,如果他比我们公司真正的应收多的话,我考虑提一个这个坏账准备把它尽量冲平但是我不知道这么做对不对。 或者我看到有些简单粗暴的直接调整当月无税收入多记一个销项?求老师解惑,感谢
老师我想问一下资产负债表上应交税费和税务局上不一样怎么办?我接手前任会计的账,他有些科目数额不对。9月份应交税费-增值税贷方余额为24953.54,税务局上10月缴纳9月增值税是53901.89,我就纳闷了怎么会差这么多,因为我们每个月都是正常缴税,按道理不会出错,每个月就是开多少发票算多少销项,抵扣多少进项就算多少进项,并且进项票也是跟着成本走的,勾多少进项就代表多少成本。 我我本来想记入以前年度损益调整,然后多记一个应收账款,这样的话销项税不就是多了吗?然后应收账款的话,如果他比我们公司真正的应收多的话,我考虑提一个这个坏账准备把它尽量冲平但是我不知道这么做对不对。 或者我看到有些简单粗暴的直接调整当月无税收入多记一个销项?求老师解惑,感谢
我单位是一般纳税人适用简易计税方法计税的农业培训机构,跟各地的农业农村局合作,农业农村局帮招生开班上课,我单位给农业农村局开票,开票内容是非学历教育,免税的增值税普通发票。但是(财税〔2016〕68号)的规定,一般纳税人提供非学历教育服务,可以选择适用简易计税方法按照3%征收率计算应纳税额。难道我单位开免税的发票是开错了吗?还是受疫情影响一般纳税人按简易计税方法提供非学历教育可以免税?农业农村局付款给我单位,这笔款是属于财政性拨付资金吗?如果属于财政性资金应该是不征税的,难么到时候企业所得税汇算清缴是不是要填财政性资金那张表进行纳税调减?不征税收入所对应的成本好像是不能税前扣除的?
老师您好,我们是民办学校,登记为民办非企业,现在我们的主要收入含国家补助免学费,收取学生的学杂费和生活费,学校超市管理费,照片中有相关规定除超市管理费外可免增值税,请您帮忙分析一下。我们一年内收入总额超过了500万,如果学校自己不申请为一般纳税人,税务会自动认定要我们申请为一般纳税人吗?
老师您好,我们单位属于民办学校,每年收取的学杂费和生活费加上国家补助资金,超过了500万,根据增值税税收优惠政策,就以上收入学校应该是符合免税条件,我想问的是,如果学校不主动申请为一般纳税人,税务会自动认定我们为一般纳税人吗?
老师,外购的灯架,安装弹簧后进行包装后出口销售,能退税吗?还是属于免税产品?
小规模免增值税分录怎么做
老师,一般纳税人的各行业的增值税税负率是多少?
每月给驾驶员发200元洗车费,清洁公务车。请问计入哪个科目?
个人把车出租给企业,需要缴纳什么税,税率是多少呀?
老师,我21年22年23年收到的进项一直没抵扣,7月份申报的时候抵扣了,这个没问题吧?
个人把车辆租给企业,需要缴纳什么税?
我们是一般纳税人,从个人那里买了1300的鸡蛋,倒卖挣了1600,让开发票,鸡蛋发票是免费的,开始我们没有进项成本票,系统会有风险嘛
郭老师,跨区域涉税事项报告已报告未报验,要怎么操作
老师,想咨询您一个问题,就是生的牛羊肉卷,属于鲜活肉蛋商品吗,可以享受免税政策吗
如果招收学生超过教育局批准的招生数量,超收学生数量部分要不要交增值税
教育是免增值税的提前备案