你好,这个你按照结算金额计入长期待摊费用。装修费如果金额不确定,你可以暂估,然后拿到发票后先冲减再无发票重新做。
老师,请问一下跨年收到的房租专票发票的会计分录如何处理?2020年12月付款2020年9月到2021年3月的钱。发票一般2021年4-5月对方就开给我们。!需要做以前年度损益调整嘛??还是不用。
你好 老师 我们公司租厂房从11月开始陆续收到装修材料发票 请问做到长期待摊什么时候开始摊销合理 目前为止发票也不全 但是年底也收到了40万了 估计还会有20万的发票
老师您好,我们公司以前的维修车间3月30日止分出去单独成立洪益公司,是独立法人,现收到房屋租赁发票。从今年1月开始每月计提预提费用房租,一到三月份维修车间房屋租赁是进成本,从4月份到12月份开始跟洪益公司维修走往来,代收房屋租赁费并开了4到12月份的房屋租赁发票给洪益,我们付洪益维修费,现在年底要清账。请问我们计提房租是,借:其他应收款~洪益房租,贷:预提费用~房租。房租发票来了,应该怎么做会计分录?
请问之前会计摊销厂房租金的分录是 借 制造费用 184340+92170 贷 其他应付款 (已收到票金额553020,摊销金额276510,其中10月摊销184340,11月摊销92170) 她做的是支付是预付厂房租金,23.8月和9月做的 (8月借 其他应付款262080 贷 银行存款262080 9月 借其他应付款290940 贷 银行存款290940) 我没看懂她做的意思 现在我今年2月份又支付了租金 553020,收到对方开票553020,截止目前只收到发票553020,支付出去的厂房和物业费1106040 现在我不知道应该怎么做账务处理,请各位大神赐教
老师您好!请问下24年4月份收到房租发票,属期是一月到12月的,四月份先付的半年的房租,那么四月份收到发票并付款,借待摊费用房租全年的,贷银行存款半年的,贷其他应付款房东,并在四月份补做1-4月份房租费用,借管理费用房租1-4月贷待摊费用,之后就每个月摊销对吗?2、全年的房租发票年中的时候房东才开出来给我们可以的吧?
福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
这个是不是不能放在建工程?要放长期待摊费用里面?然后不明确车间装修多少,办公室装修多少怎么办?是收到发票的次月就摊销,还是25年4月进行摊销?
你好,这个是完工后再摊销,你可以按照面积来分摊。
里面还有柜类的发票,我是放摊销里面,还是放固定资产?
你好,你直接都进入。装修费就好了。
我能根据收到的发票金额先摊销吗?后续收到发票在摊销
你好,不是的,你完工后先按照完工的时候结算金额。摊销
付多少钱,就摊销多少?
你好,是结算金额是多少钱就摊销多少。 比如这个工程结算是20万就按照20万摊销,至于你付了多少,这个跟摊销金额没什么关系。你可以分两次付,三次付,100次付都行。
好的,谢谢
你好,不用客气的了。
租赁合同目前只签了一年,那么装修的摊销是根据租赁合同的时间来,还是按照最少3年?
你好,你如果只签订了一年可以按照一年
那我一开始放在建工程,需要红冲改到长期待摊吗?还是直接在建工程转长期待摊也可以?
你好,在建工程也可以转为长期待摊费用。
可以举例子吗?比如我付给一家公司30万装修款,我分别在1月收到他们家发票10万,4月收到他们家发票5万,剩下的发票后续在来给我们,我们公司在4月就搬进来了,详细的会计分录要怎么做?
你好,你是先付款?借预付账款,贷银行存款 然后借在建工程,贷预付账款 完工后,借长期待摊费用,贷在建工程。
有一些是付款的同时收到了发票
你好,没关系。你付款就做预付就行。发票就计入在建工程