你好,这个你按照结算金额计入长期待摊费用。装修费如果金额不确定,你可以暂估,然后拿到发票后先冲减再无发票重新做。
老师,请问一下跨年收到的房租专票发票的会计分录如何处理?2020年12月付款2020年9月到2021年3月的钱。发票一般2021年4-5月对方就开给我们。!需要做以前年度损益调整嘛??还是不用。
老师好,我们是生产制造业。因厂房面积大,就转租一部分给别的公司。租期为1.1日-12.31日。 租金是一年130800含税,他1.10号已经一次给齐了。我给他一次开了租金专票。 1.请问,我收到租金的分录怎么做? 2.需要把租金收入按月分摊吗?
你好 老师 我们公司租厂房从11月开始陆续收到装修材料发票 请问做到长期待摊什么时候开始摊销合理 目前为止发票也不全 但是年底也收到了40万了 估计还会有20万的发票
老师您好,我们公司以前的维修车间3月30日止分出去单独成立洪益公司,是独立法人,现收到房屋租赁发票。从今年1月开始每月计提预提费用房租,一到三月份维修车间房屋租赁是进成本,从4月份到12月份开始跟洪益公司维修走往来,代收房屋租赁费并开了4到12月份的房屋租赁发票给洪益,我们付洪益维修费,现在年底要清账。请问我们计提房租是,借:其他应收款~洪益房租,贷:预提费用~房租。房租发票来了,应该怎么做会计分录?
请问之前会计摊销厂房租金的分录是 借 制造费用 184340+92170 贷 其他应付款 (已收到票金额553020,摊销金额276510,其中10月摊销184340,11月摊销92170) 她做的是支付是预付厂房租金,23.8月和9月做的 (8月借 其他应付款262080 贷 银行存款262080 9月 借其他应付款290940 贷 银行存款290940) 我没看懂她做的意思 现在我今年2月份又支付了租金 553020,收到对方开票553020,截止目前只收到发票553020,支付出去的厂房和物业费1106040 现在我不知道应该怎么做账务处理,请各位大神赐教
购买的一台空调,不计入固定资产,凭证应该怎么做
郭老师,我们的出口退税,要怎么转,比如这个月销项10万,进项30万,留抵20万,我要退15万,要怎么做分录和结转
在建工程设备款里有3%质保金,转为固定资产是这部分保证金怎么处理
老师,我想问一下以前收到的发票电子税务局系统能查询到,但是不能下载,我该怎么弄呢
老师,请问跨区涉税事项的增值税和企业所得税是开票的时间申报,还是等工程结束再申报
怎么证明这个光伏发电站是A的固定资产呢?我们现在是有三方:A;施工方 B:出钱方:C:受益方 现在是签一个三方协议,A在C提供的场地施工建设一个光伏发电站,建好后当作A的固定资产。销售给B然后B融资租赁给
老师这个是什么意思?
老师,刚开始员工借款,后转为激励款,怎么做账?还需要报个税吗?
老师您好,公司每个月都有一笔运输费1500元,因为是个人干的去年一直没有给发票,今年打算找个替票,把这一年的费用都开出来,那24年的还需要开出来吗,还是开25年一年的就行了呢
老师 问下我们单位是小规模纳税人酒店,六月份给客人开了普票,现在七月份了,他们说普票不行,要重新开专票,这种情况直接把原来的普票红冲就可以吗?这个月已经报完税了
这个是不是不能放在建工程?要放长期待摊费用里面?然后不明确车间装修多少,办公室装修多少怎么办?是收到发票的次月就摊销,还是25年4月进行摊销?
你好,这个是完工后再摊销,你可以按照面积来分摊。
里面还有柜类的发票,我是放摊销里面,还是放固定资产?
你好,你直接都进入。装修费就好了。
我能根据收到的发票金额先摊销吗?后续收到发票在摊销
你好,不是的,你完工后先按照完工的时候结算金额。摊销
付多少钱,就摊销多少?
你好,是结算金额是多少钱就摊销多少。 比如这个工程结算是20万就按照20万摊销,至于你付了多少,这个跟摊销金额没什么关系。你可以分两次付,三次付,100次付都行。
好的,谢谢
你好,不用客气的了。
租赁合同目前只签了一年,那么装修的摊销是根据租赁合同的时间来,还是按照最少3年?
你好,你如果只签订了一年可以按照一年
那我一开始放在建工程,需要红冲改到长期待摊吗?还是直接在建工程转长期待摊也可以?
你好,在建工程也可以转为长期待摊费用。
可以举例子吗?比如我付给一家公司30万装修款,我分别在1月收到他们家发票10万,4月收到他们家发票5万,剩下的发票后续在来给我们,我们公司在4月就搬进来了,详细的会计分录要怎么做?
你好,你是先付款?借预付账款,贷银行存款 然后借在建工程,贷预付账款 完工后,借长期待摊费用,贷在建工程。
有一些是付款的同时收到了发票
你好,没关系。你付款就做预付就行。发票就计入在建工程