您好,建议不用以前年度损益调整,谢谢

老师,请问一下跨年收到的房租专票发票的会计分录如何处理?2020年12月付款2020年9月到2021年3月的钱。发票一般2021年4-5月对方就开给我们。
老师,请问一下跨年收到的房租专票发票的会计分录如何处理?2020年12月付款2020年9月到2021年3月的钱。发票一般2021年4-5月对方就开给我们。!需要做以前年度损益调整嘛??还是不用。
老师,您好,我公司2020年7月到2021年6月的租赁费去年已经支付,少支付了一万,和对方欠我公司的费用抵消了,去年没有开发票,今年才开上发票,我所得税汇算已经把去年下半年的租赁费调整了,我现在应该怎么记账,要做以前年度损益调整吗?发票金额是10万多一年
老师,请问一下小企业会计准则。不允许使用以前年度损益调整,那我2022年收到2021年12月的成本发票,想做在今年5月份,想要怎么写正确完整的分录吖?
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
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老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
那我20年,借管理费用 房租 贷 其他应付款 房租 收到专票时候怎么处理??跨年了。
您收到发票。 借:应交税费—增值税—进项 贷:管理费用—房租
把发票放在这个分录后面,谢谢!
这样要不要做 本年利润 未分配利润的科目啊??我看前会计收到发票把前面计提的全部冲销做笔正确的,然后再做一笔本年利润。
2020年12月付款2020年9月到2021年3月,21年1-3月,我可以一样 计提 借管理费用 房租 贷其他应付款 房租 然后其他应付款负数就是我们预付了。可以嘛
您好,假如不用以前年度损益调整,就不用利润分配科目来做了
您好,您那样可是可以的。摘要需要备注清楚
没有看到以前年度损益调整。只有拿到专票 然后看到借本年利润 贷利润分配 未分配利润 是进项发票税额的金额。
不需要做这一笔分录的,到时候月结的时候会一次性全部结掉
那老师,我就每个月按时计提,收到发票就借 进项 贷方 管理费用 租金 就算是完整的咯??
您好,是的,请问还有什么可以帮到您的
好的,知道了谢谢。
不客气,请问还有什么可以帮到您的?