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老师,核对应付职工薪酬时发现24年的计提额比实际支付额多了1、5万,25年1月份该如何处理

2025-07-18 12:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-18 12:42

同学,你好 把多计提的红冲就行了,跨年,用以前年度损益调整科目

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快账用户7227 追问 2025-07-18 12:44

老师分录怎么写

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齐红老师 解答 2025-07-18 12:45

同学,你好 借:应付职工薪酬 贷:以前年度损益调整

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快账用户7227 追问 2025-07-18 12:48

借应付职工薪酬-15000,贷以前年度损益调整-15000

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齐红老师 解答 2025-07-18 12:49

同学,你好 金额是正数

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快账用户7227 追问 2025-07-18 12:52

借应付职工薪酬15000,贷以前年度损益调整15000、老师,这样写出来后,以前年度损益调整这科目还要不要再作什么处理

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齐红老师 解答 2025-07-18 12:52

同学,你好 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润

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快账用户7227 追问 2025-07-18 12:54

再后面还有要处理的吗

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齐红老师 解答 2025-07-18 12:54

同学,你好 不需要了

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快账用户7227 追问 2025-07-18 12:55

现在是7月份了,我反结转回去25年1月份,1月月末的结转损益是要重新结转吗

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快账用户7227 追问 2025-07-18 12:56

反结账回去

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齐红老师 解答 2025-07-18 12:56

同学,你好 嗯嗯,是的

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齐红老师 解答 2025-07-18 12:56

同学,你好 这个分录不影响本年利润,是影响以前年度利润

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你好,应付账款出现负数?
2025-03-20
您好,意思是这个多计提了,是吧
2025-02-21
账面金额 和实际发生额 都是10%2B5万 和支付的日期没有关系 只和所属期有关系 你已经全部在22年计提了 就按22年计提的金额
2023-10-27
,汇算清缴职工薪酬账载金额、实际发生额、税收金额填192
2022-03-15
您好,这个是可以的哈,可以
2023-02-10
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