同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2020年9月根据维保服务合同开票给对方,没有提供劳务服务没有收到钱,已确认主营业务收入,没有结转主营业务成本,已缴纳相关税费,按照这笔收入申报了财务报表和所得税。 9月做的分录是借应收账款 贷主营业务收入 应交税费—应交增值税简易计税 2021年才会提供服务,想在21年确认收入结转成本。 2020年第四季度的报表和所得税还没有申报, 想在2020年10月把这笔收入调整一下,不计入2020年的收入了,不知道怎么做分录,麻烦老师解惑。
某生产企业被认定为高新技术企业,实行核算(查账)征收方式,按季预缴、年终汇算清缴。2019年度,该企业取得了销售商品收入、门面房租金收入、从被投资企业分得税后利润、从政府部门取得专项用途的财政性资金,另外还有将自产产品用于偿还债务等。在计算会计利润总额时,按实际发生数列支了成本、费用、税金和损失。该企业安置了残疾人员就业,因不能及时交货支付了合同违约金,按会计准则的规定计提了存货跌价准备等。 依据案例内容回答以下问题: 1.企业所得税按季预缴申报时,应填写哪些申报表?在什么时间进行预缴申报? 2.企业所得税年终汇算清缴时,应填写哪些申报表?在什么时间进行汇算清缴申报? 3.该企业应享受哪些税收优惠? 4.在计算应纳税所得额时,应如何进行纳税调整? 5.汇算清缴申报时,如何计算应补(退)税额?
同一法人,先注册了一家进出口公司,后来为了报关方便又注册了一家报关公司,现在进出口公司进口货物直接委托报关公司进行报关。问: 1、进出口公司委托报关公司办理报关业务时是否需要签一份委托合同或者协议? 2、报关公司给进出口公司开票时应该开普票还是专票?应税劳务、服务名称应该选择什么?税率是多少? 3、货物从境外装车完成后运达境内货场卸货期间产生的制卡费、进场费、装卸费、消毒费和运输费等费用,应该如何明确区分费用归属于哪个公司?
老师,关于增值税加计抵扣的问题: 1)之前财务每次是产生进项时,借:应交税费-进项 贷:营业外收入 2)之前申报增值税时,加计表里,填了本期调减数10000元,本期实际抵减额也是10000元 3)现在税局老师要求更正23年的汇算清缴,因为营业外收入是0,让营业外收入调到10000元 4)那这个10000元的营业外收入对应的分录是什么?呢?
24年财务已结账,税务所有申报都已完成,次年汇算年报提交时发现系统提示收入异常,后核实发现少记了一笔出口收入,以下是我了解少记收入的影响,以下表述正确吗?跨年少确认了收入对公司财务状况,涉及所得税费用,高新企业的评定,优惠政策都是有很大影响的,且不说我要调账,更正多少报表,这个少做的收入部分今年要调明年还要调。这两年税务系统数据比对越来越严,年报相关联的明细表填报也多了。
公司购买黄金首饰送给客户,需要缴纳个人所得税吗
单位购空调并安装,具体发票如下图,安装中央空调的费用是否计入成本,如何计入这四个空调里,麻烦老师列下算式
老师,你好,请问6月份收到一份酒店改造款的工程服务发票46万,这个是分几年摊销啊,是7月开始摊销吗
收到租小汽车发票怎么做账,
老师2022年有一笔分录做错了,没挂账,现在怎么改呢
老师,请问同事刷自己卡买了微波炉和微波炉置物架。现在申请报销(都是转回给同事)。可以一起报吗?。微波炉和微波炉置物架开的发票不同公司
你好老师,公司名下没有车辆,能报销加油费吗?
申请发票增额,显示待补正,信息提示进销金额不匹配,业务存疑,是什么意思阿
你好,老师,我新来一个公司,库存感觉是乱的,我想建议老板是系统,但是可能不会用,然后现在他们要求我为他们设计一个模板,但我也不会,这边有模板吗,我想还问下如果用手工的,谁去监督仓管了,他出库就是看平台有订单,他就发货,然后出库,根本没人监督他
股权转让,注册资本200万,转让人占180万,实际出资7万,股权原值多少?转让价格是多少?
您好,在DDP条款下,如果报关按CIF价申报(含运费保费),收入按CIF价确认(不含关税);如果按FOB价申报则收入按FOB价确认;国外关税实际支付时计入成本/费用(不用从收入中剔除),需确保收入口径与报关单一致。
那比如我们实际是ddp成交方式的关税需要我们承担,但是报关用cif.总金额是5万美金/运费是2000美金/保费100美金/关税没填,fob价应该为多少
您好,FOB价 = CIF总价 - 运费 - 保费= 50,000 - 2,000 - 100= 47,900 美元
如果未扣除关税确认收入,后期退税税务是否会发现虚增退税基数。货代垫付的关税又该让他们开具什么,开代付关税是否会被核查到
您好,FOB价=50000-2000-100=47900美元,退税基数不变;关税由咱承担但不在报关价内,不增加退税基数,货代应提供海关完税凭证原件并开具 代理服务费 或 代垫费用 发票,企业据此记账
这样不会贝查属于虚增退税吗
您好, 不会的,退税基数按报关FOB价47900美元,关税由你承担但不计入报关价,不会虚增退税;货代交付海关税单原件即可入账。
好的感谢
希望我的回复对您有帮助,谢谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~,祝您接下来一切顺利!