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老师,请问去年的一张发票对方要求冲红,但是我已经认证过了,如果现在冲红部门,我是不是下个月报税的时候,进项票里面有一个红字发票那里填上负数的进项税额,做账进项税转出就可以了

2025-07-18 13:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-18 13:41

你好,是的,是要做转出就可以了。

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你好,是的,是要做转出就可以了。
2025-07-18
您好,填在进项税额转出里
2023-06-03
你好,上个月已认证的发票,这个月销售方冲红,纳税申报表是进项税额负数,而不是进项税额转出啊
2023-05-31
同学你好,红字发票的税额是填附表二的进项转出;
2020-11-14
您好 申报的时候是把进项转出,填写在:红字专用发票信息表注明的进项税额那一行
2021-03-11
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