借长期应付款,贷固定资产, 借固定资产,应交税费,应交增值税进项, 贷长期应付款, 借长期应付款,贷银行存款, 借财务费用,贷,未确认融资费用 第一个是红冲,你之前没有发票,做了固定资产的。 第二个是做发票的。 第三个是支付。 第四个是将未确认融资费用转化成财务费用。
郭老师,融资租赁租入了设备100万,当月利息,有形动产融资租赁利息,800,这个要怎么做账和分录
郭老师,什么样的业务叫融资租赁,有几种,账都怎么做
郭老师,有形动产融资租赁的利息做什么科目
郭老师接郭老师接,收到有形动产租赁费的发票,我只能做其他应付款吗,能不能做费用
郭老师,收到融资租赁公司开的发票,做什么科目,怎么做账
26年中级啥时候开课
公司没有经营了,欠了银行的钱,还不能注销营业执照,怎么办呢?可以注销税务吗。
请问有刘老师的从头到尾的课程吗?二十九期只有基础课是刘老师的,后期还想听她的
1-3季度财务报表都对不上企业所得税,4季度都对上了,不影响吧?
企业所得税预缴了,但是由于报表是亏损的,现在就是说如果按报表去报企业所得税,那预缴的钱是马上申请退回还是汇算清缴的时候会自动退,就是我搞不懂这个交了现在这种情况咋整……钱是挂着还是
老师,公司有几个的工资是现金发的,报了个税的,有影响吗
借:应付职工薪酬100 贷:个人社保养老扣除10元 个人医疗扣除12元 个人公积金扣除15元 银行存款63元 但是养老别的单位已经给交了,所以不应该扣除个人社保养老扣除10元,这个账怎么平?
老师,公司目前没有一年多没业务了,本来账户里的钱也就不多,一直没有进账,目前银行余额扣完这个月的短信费后就是0了,上个月缴纳财务软件费800元和发之前欠的1200元的工资都是股东支付的,我挂到其他应付款了,目前未分配利润为负数2000元,老板可能要注销公司,我是不是要把其他应付款转入营业外收入,这样未分配利润也是0了,报表中所有项目都是0了,我这样做对吗,还是说其他应付款先不转营业外收入,注销完后转,我没有办过注销
老师,就是酒店购买放在房间的洗漱用品怎么记账?
公司主要业务,用香港公司的抬头来做,平时收汇结汇有哪些要注意的吗,里面也涉及到和大陆公司的贸易
之前直接做,借固定资产,进项税,贷应付账款
借财务费用 贷银行存款 都是利息就做这个
贷能是应付融资公司吗,是收到票
可以啊,可以这么做的。
借应付账款 贷银行存款 只做这个 我收到的是800的发票,做这笔?
不做他是不是多开了发票? 之前不是说这个1万里面是本金加利息呀。
1万是银行付款,现在是收到利息发票 会不会是当时没开利息发票,收到的发票不会做账,
借财务费用利息 贷应付利息也没有支付得做这个
是租赁公司开来的发票我挂应付利息,到时候怎么冲,每月有付款的10000里面有利息
借应付账款 应付利息贷,银行存款支付的做这个
怎么感觉不能这样做 我做了三笔,第一笔,收到租赁公司发票,借固定资产,进项税,贷应付账款 第二笔,付本金+利息,借应付租赁公司,贷银行存款 第三笔,收到租赁公司开的小额发票
固定资产里面包含的利息没有?
不知道,可以不包含利息吗 能教下怎么做吗
可以,如果不包含利息的话,借财务费用,利息贷银行存款 没有支付 借财务费用利息贷应付账款