同学,你和 嗯,是可以的

老师,请问其他应收款的贷方余额就是其他应付款的借方余额吗?
其他应收款,借方1900万,其他应收款贷方40464.62元。现在余额显示18959535.38元。借方表示需要收回,其他应收款贷方表示需要支付是吗?
同一个名字,其他应收款余额在借方8000元,其他应付款余额在贷方30000元,请问他应收款余额这8000元能充平来吗?然后其他应付款得余额就在贷方变成22000
第一次做一般纳税人 如果1月份收到一笔服务发票 但是还没报销 可以先勾选进项吗 做账是:借:管理费用 应交增值税(进项) 贷:其他应付款(暂估) 2月份完成报销付款:红字冲上面凭证 再做借:管理费用 应交增值税(进项)贷:银行存款 对吗
季度缴纳的税费什么时候计提 企业所得税和土房产
您好老师,12月份暂估的,1月份发票到了,是冲红12月份凭证,重新录入就行吗
你好,老师,我有4张报关单,一张24年3月的,一张25年11月的,一张25年12月的,一张25年1月的,我第一步是先把发票开出来么?我们出口比较少,内销大,进项也不够,后面还要怎么做?
老师,企业给企业所在的行业支付的赞助费计入哪个科目?
季度缴纳的税费什么时候计提
老师,电脑怎么恢复原来的设置呢,因为调了很不好用
总工资代发,是分包申报个税分包给总包开发票哟
退付的个税手续费是不是要按照换算后的金额缴纳增值税
发票作废的,要入账吗 先做开好的 再红冲
请问分录的话是怎么做呢?
同学,你好 借:其他应付款 8000 贷:其他应收款 8000