下午好亲!会承担附加税和印花费用
这是新公司,5月5号税务报道。 ① 5月8号收到2张5月8号开的进项发票,1张是管理费进项专票税额273.4元已支付金额,一张是租赁3个月的进项普票税额是627.55元已支付金额。 ② 5月个税是133.89元。 ③ 购买空调5月23号已打款,空调合同里显示的1张进项专票税额是1443元,另外1张进项专票税额180元,这2税额给人家打款了不过没收到发票呢,不过2张进项税费总额是1443+180=1623元这个数。 ④ 然后是还一个装修合同总额是7万多钱,不过这次只支付了40%,剩余的钱合同里是显示竣工之后再支付,已支付40%的进项专票税合同里没显示按百分之几的税率,如果按9%税率的话进项专票税额为2608.164元。 至今为止销项发票一张没开出去呢,需要总部给我们分公司打多少钱?分公司账户没钱 ⑤然后印花税的话下月正常0申报吗?这种情况印花税下月写5月账单记会计分录的时候写什么合适?怎么操作老师
丽云汽车集团为增值税一般纳税人,2022年5月尚未抵扣完的进项税额为5100元。该企业2022年6月有关生产经营业务如下:1.以交款提货方式销售给某汽车销售公司A型小汽车10辆,每辆不含税售价150000元,开具增值税专用发票注明金额1500000元,价税款全部收讫存入银行。2.某单位逾期未退还包装物,转销押金40000元。3.当月购进原材料取得增值税专用发票注明金额600000元、税额78000元;支付购进原材料运费取得增值税专用发票注明金额20000元、税额1800元;支付装卸费,取得增值税专用发票注明金额3000元、税额180元。4.企业以商业汇票结算方式购入包装物一批,取得增值税专用发票注明金额60000元、税额7800元。5.企业因材料质量问题将上月所购材料退还给供货方,收回价款40000元,增值税税额5200元。6.企业将购进的钢材转用于企业职工集体福利。该材料成本为520000元,进项税额67600元。7.当月因管理不善,发生意外事故损失库存原材料金额350000元,经批准计入营业外支出。要求:1、逐笔计算增值税销项税额、进项税额
老师 我咨询一个问题,我们公司销售收入1000万元,销售税1000*13%=130万元 取得进项发票600万,进项税额600*13%=78万元,是不是应交增值税=130-78=52万元,如果成本为80万,是不是应交缴纳企业所得税1000-800=200万元, 200*25%=50万元,这样理解可以吗 可以忽略税金及附加不算,这样计算对吗
老师,可以解释下为什么几个公司之间环开专票会导致税收损失吗? 假设A、B、C三家企业相互勾结进行环开专票。A企业向B企业虚开一张金额为100万元、增值税税率为13%的增值税专用发票,发票上的税额为13万元。B企业再以同样的方式向C企业虚开一张金额100万元、税额13万元的专票,C企业又向A企业虚开一张同样的专票。 对于A企业来说,它收到C企业开具的发票后,可将这13万元的税额作为进项税额进行抵扣。如果A企业在正常经营中有100万元的不含税销售额,按照13%的税率,它本应缴纳13万元的增值税(100×13%)。但由于有了虚开进来的13万元进项税额可以抵扣,A企业就无需缴纳这笔增值税了,从而减少了应纳税额。但是如果A企业不去开这张发票不就压根不会出现这笔销项吗?绕这么大一圈不也只是用虚开回来的进项去抵掉了虚开出去的销项?
老师,可以解释下为什么几个公司之间环开专票会导致税收损失吗? 假设A、B、C三家企业相互勾结进行环开专票。A企业向B企业虚开一张金额为100万元、增值税税率为13%的增值税专用发票,发票上的税额为13万元。B企业再以同样的方式向C企业虚开一张金额100万元、税额13万元的专票,C企业又向A企业虚开一张同样的专票。 对于A企业来说,它收到C企业开具的发票后,可将这13万元的税额作为进项税额进行抵扣。如果A企业在正常经营中有100万元的不含税销售额,按照13%的税率,它本应缴纳13万元的增值税(100×13%)。但由于有了虚开进来的13万元进项税额可以抵扣,A企业就无需缴纳这笔增值税了,从而减少了应纳税额。但是如果A企业不去开这张发票不就压根不会出现这笔销项吗?绕这么大一圈不也只是用虚开回来的进项去抵掉了虚开出去的销项?
老师,只买社保,没有工资的人员,社保个人部分公司也承担,怎么做账
老师,你好, 公司采购一吨石头,石头经过水洗,打磨,色选,最后变成成品,成品分为一级,二级,三级。请问怎么核算成本?
老师,请问企业汇算清缴报表需要调整的相目有那些.
各位老师大家好,合作社成员的这个出资额在期初建账的时候填写在那里呢,请各位老师指点一下,谢谢
之前工作的代账公司听说我会计证考过了,突然发给我一个涉税服务人员二维码申领,并且让我把码给他,是想用我的会计证绑定他的代账公司吗
老师,现金流量表是根据凭证分配好一点,还是自己编制
这个题目的答案不对吧?2024年计折旧是不是分两个阶段,2024年1月至11月为一个阶段,2024年12月为另一个阶段
老师,个体户逾期申报了会被罚款吗
建筑业土建,签了专业作业承包合同,我方是乙方,能再找施工队协助干活儿吗
具体内容里前三行是啥意思
老师 怎么理解呢
您这个金额计算正确吗亲,销项和进项都是26093.23,应纳增值税为0,所以没有附加税了
恩恩 谢谢老师
不客气亲!祝您周末愉快!