咨询
Q

老师,客户少付货款金额,已经开票了,实际付款少于销售发票金额,如何做账?分录怎么写?

2025-07-20 13:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-20 13:58

您好,少付的转到营业外支出里

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,少付的转到营业外支出里
2025-07-20
少付部分 不会再给了吗
2025-06-03
你好,后期还给你们开吗?如果不开的话,按你支付的来做,只不过是没有发票的那一部分不允许抵扣所得税。
2021-11-25
同学你好 很高兴为你解答 按照发票入账 然后转出没有付款的部分 借:应付账款 贷:原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额转出
2022-01-06
同学你好,开票时分录: 借:应收账款1000.5 贷:主营业务收入 应交税费 收钱时分录: 借:银行存款1000 营业外支出0.5 贷:应收账款1000.05
2021-10-14
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×