同学你好 很高兴为你解答 按照发票入账 然后转出没有付款的部分 借:应付账款 贷:原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额转出

收到一张专票,实际付款金额比发票金额少,多出来的部分怎么做分录?
购买材料多了,发票已开,造成退货,实际付款比专票上的金额少,怎么入账,分录怎么做
购买材料已预付货款,后面收到专票后,发现金额比付款多了几十元,这个怎么处理
购买的车险发票金额比实际付款的金额少怎么做会计分录
购买材料,开票金额比实付金额少0.04元,实际是抹了零头。请问这个账上应付的0.04怎么做账呢
一家生产型的体育工厂,生产匹克球的。代理记账在报税。以前没有会计,老板现在请了会计做成本核算,请问现在要怎么开始建账?
老师:请问餐饮业的成本怎么核算?
很久以前付给供应商的货款,现在也不知道购买的什么东西了,供应商一直没开票进来,也没暂估入库,销售出去也没开票,现在把几十万的这个付款消掉,怎么处理才合法
王某外地出差归,报销差旅费2500元,财务科补给其2500元,王某出差时财务部门预借现金2000元 这个题型老师可以看一下分录过程吗?
你好老师小规模纳税人 一开始注册资金写的100万现在减资成10万元怎么写公司章程一个股东的
农机服务企业给对方提供了翻修土地服务 发票该怎么开
企业个人欠款,另一个人替还银行转账可以吗?
9月份凭证摘要写错了,纸质凭证改下,不用反结账修改,可以吗?
我这个3月份的应收账款是0吗?试算平衡表本期发生额怎么填
咨询一下,也不知道能不能说明白,我在A公司工作也是S公司给我缴纳社保和发工资,A公司是经营电子产品,也是在A电报个人所得税,A公司开的门店厂家需要在门店安排个形象大使之类的职务,需要挂靠到第三方,第三方代发工资,还挂靠了另一个厂里的业务员,只要销售产品里面有提成,打个比方工资开5000元,第三方给开了3000元,销售提成给了1000元,不足工资的由A公司补齐,总合计还是5000元工资,这个销售提成呢以前一直没有提现,如果一直放在里面不提现,到时一起提现的话,到26年个人汇算前如果一次性提现了,这本来实际工资就是5000元,不需要缴纳个人所得税,这种情况下,个人所得税的汇算清缴怎么来核算,A公司如果给报了个税是5000元的话?这个销售提成提现时也有出现个人所得税