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单位公务车出售,假设卖了2万,预计净残值6千,折旧已折完,请问如何做账务处理?

2025-07-21 08:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-21 08:57

清理残值 借:固定资产清理   60000       累计折旧 贷:固定资产 变卖开票         借:银行存款 20000 贷:固定资产清理  申报增值税的收入       应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

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借累计折旧10万,贷固定资产10万, 借银行存款, 贷固定资产清理 应交税费、应交增值税销项 借固定资产清理贷营业外收入
2022-10-22
借银行存款 5000 贷固定资产清理 销项税额 借固定资产清理5000 0 贷固定资产50000
2023-10-25
同学你好 做固定资产清理 一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理        累计折旧        贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理        贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目        贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理        贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出        贷:固定资产清理
2022-09-08
你好,需要的,如果是零八年之后买来的单位是一般计税的13%的增值税 借固定资产清理900, 累计折旧17110, 贷固定资产18001, 借银行房款80, 贷固定资产清理80/1.14 应交税费、应交增值税销项 借固定资产清理贷、营业外收入
2023-07-10
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齐红老师 | 官方答疑老师

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