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老师,请问一下去年12月暂估入库,结转成本,今年1月份收到是不是要吧暂估入库 跟结转成本同时冲销。重新做一笔结转成本的啊?还是说直接冲暂估入库的 借工程施工 红字,应付账款暂估红字 还是说重新做借工程施工 贷应付账款就行了?

2025-07-21 10:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-21 10:22

您好,把暂估成本分录冲掉,重新按发票做一笔就可以。

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快账用户9480 追问 2025-07-21 10:31

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-07-21 10:34

同学你好,嗯,别客气,祝工作顺利。

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您好,把暂估成本分录冲掉,重新按发票做一笔就可以。
2025-07-21
您好 收到发票 借:应付账款-暂估应付账款 贷:应付账款 这样写分录就好了
2021-12-14
您好,同学。您把上述分录全部改成负数再写一遍即可。
2023-10-23
您好 借:工程施工 借方负数 贷 应付职工薪酬 贷方负数 对应结转的成本也应该红冲
2024-05-12
借应付账款贷工程施工, 借工程施工 贷以前年度损益调整, 做这个红冲需要调增。
2022-10-12
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