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老师,您好,我们公司在外面租了个人房东的房子,然后租金是5000元,房东他个人缴纳了个税+房产税金额是120元,然后房缴纳的这个120元的税,要求 要我们公司承担,然后我们公司对公支付了租金+税费钱给房东,总计是5120元,那这个租金5000元是有发票的,120元没有发票,这个到时入账怎么入,做无票处理吗,然后年度汇算清缴时纳税调增吗

2025-07-22 09:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-22 09:46

是的,直接做无票支出,汇算的时候纳税调增

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快账用户5813 追问 2025-07-22 09:47

好的,感谢老师

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齐红老师 解答 2025-07-22 09:49

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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相关问题讨论
是的,直接做无票支出,汇算的时候纳税调增
2025-07-22
你好,这个并不能开到发票里。
2022-03-01
借营业外支出,贷银行存款汇算清缴,纳税调整,不允许抵扣。
2023-06-29
同学,你好 房屋所有人缴纳房产税的
2023-10-09
你好,1.税率5% 2.开票需要交增值税,你们可以抵扣进项 3.需要按照20%缴纳个税,会按照房租-附加税 印花税 房产税-800/月的费用 然后交个人所得税 住宅多数地区减半征收 4.一般都需要缴纳印花税的
2024-05-28
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