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老师,您好,我们公司在外面租了个人房东的房子,然后租金是5000元,房东他个人缴纳了个税+房产税金额是120元,然后房缴纳的这个120元的税,要求 要我们公司承担,然后我们公司对公支付了租金+税费钱给房东,总计是5120元,那这个租金5000元是有发票的,120元没有发票,这个到时入账怎么入,做无票处理吗,然后年度汇算清缴时纳税调增吗

2025-07-22 09:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-22 09:46

是的,直接做无票支出,汇算的时候纳税调增

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快账用户5813 追问 2025-07-22 09:47

好的,感谢老师

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齐红老师 解答 2025-07-22 09:49

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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是的,直接做无票支出,汇算的时候纳税调增
2025-07-22
你好    用租赁合同 和支付回单 以及对方开发票 和收据给你做账的 
2021-01-27
你好,这个并不能开到发票里。
2022-03-01
借营业外支出,贷银行存款汇算清缴,纳税调整,不允许抵扣。
2023-06-29
你好,税务局多收的2元可能是小数点4舍五入造成的,如果你要续租3个月,房产税和个税是一个季度的,是之前的一半
2021-10-11
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