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老师好 我们是提供建筑安装服务的小规模纳税人 上个月收到上家预付工程款30万 未开票 账目做的是预付款 刚刚开工需要购买材料 这个月工程按进度计价,计价金额15万 但因之前有预付的30万 所以该次计价直接从预付款里面抵 同时本次需要把预付款30万开票出来 那么我做账的时候 本次确认收入 是收入15万还是30万呢?
4.长正技术咨询公司为增值税一般纳税人,2020年6月发生以下经济业务。(注意,技术咨询类公司为现代服务业,增值税税率为6%,保留两位小数。)(1)为天信公司(小规模纳税人)提供产品研发服务并提供培训服务,取得研发服务收入30万元(含税),培训服务收入10万元(含税),发生业务支出8万元(2)为成宇公司提供技术项目论证服务,取得不含税收入120万元,开具增值税专用发票。(3)向湘悦公司转让一项专利技术取得技术转让收入240万元,技术咨询收入60万元,已履行相关备案手续;另转让与专利技术配套使用的设备一台并取得技术服务费,开具增值税专用发票,设备金额50万元,技术服务费20万元,上述价款均不含税。(4)购进电脑及办公用品,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,支付运费,取得增值税专用发票注明的金额为1万元。要求:(1)计算该公司本月允许抵扣的进项税额。(2)计算该公司本月的销项税额。(3)计算该公司本月应纳增值税额。(4)作出相关的会计处理。
1季度经营业务说明会计考试系增值税小规模纳税人,从事餐饮服务等经营项目。2023年第1季度发生业务如下:1.本季度提供餐饮服务取得不含税收入200000元,其中代开增值税专用发票100000元(已预缴增值税3000元),开具增值税普通发票100000元,征收率为3%;2.销售外购车位取得含税收入420000元,购买含税价为126000元,销售外购车位开具增值税专用发票,征收率为5%;4.首次发生技术维护服务费,当月支付全年技术维护服务费280元,取得增值税普通发票。5、城建税税率7%,教育费附加税率3%,地方教育附加税率2%((备注:自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(或季度30万以下)的增值税小规模纳税人,免征增值税,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税,2022年1月1日-2024年12月31日,对小规模纳税人,继续减半征收城建税、印花税、教育费附加、地方教育费附加、城镇土地使用税、房产税。))怎么填写小规模申报表
给客户提供的服务按年收费,收到客户钱计入预收款,2月收到了预收款,金额14万,2月给对方开了14万发票.由于分摊12个月是无理数(14/12),打算分摊3个月,一个月入五万收入,一个月入4万收入,一个月入5万收入,合计14万。这样2月开了14万发票怎么写分录呀,是借预收账款,贷应交税费应交增值税销项税额吗
老师好,我司主营业务短剧投资,于去年5月投资50万,保本收益,当时对方没有给我司开票,我司入账为预付账款。期间分红过一次15万,我司开票给对方信息技术服务费,现在对方按投资款50万,应付利息4万来计算,去掉之前分红的15万,需要打回给我司剩余的39万,同时要求我司开票给对方,还是信息技术服务费,这样合理吗?我司该怎么入账?
老师您好,有限合伙企业,有四个合伙人分别是ABCD四家法人公司,D公司未实缴但已分红100万元,D的认缴资金是2.5万元,但在2024年没缴,已经分了100万元了,这个账务如何处理呢?D公司2025年才缴2.5万元的投资款
这个为什么折旧为什么是进制造费用?题目中哪里有体现?
2023年1月1日个报分录咋做
公司公户收到了一笔个人通过私户交回的处置废旧材料款,财务有违规责任吗
安装过程中领用的自产产品到底是用成本价还是账面价?
为什么坐飞机不能开发票而是行程单呢
老师您好,麻烦讲下母题2和单选1里面这几个答案,按照母题的解释做单选1的话,答案是B管理费用;按照单选1的解释答案做母题2的话,答案是B应付债券,谢谢老师
这个贷方,如果写固定资产累计折旧考试会给分吗?
老师,我们单位是环卫事业单位。负责环境卫生方面的工作。那么我们把环境卫生项目外包给服务公司做。每月需支付给服务公司的环境卫生市场化服务费入账可以入到“单位管理费用”科目吗?还是说要入到“业务活动费用”科目?
@董孝彬老师,别的老师,别回答,税种认定是啥意思?
您好,小规模收到5万元技术服务预收款,如果客户要求开票,应开具普通发票,税率栏选 免税 ,税额0元,季度销售额不超过30万元时可全额免税。 如果客户坚持要专用发票,需按1%征收率开票,税额=50000/1.01*0.01=495.05元,申报时不得享受免税。