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老师,公司清理固定资产-车辆,怎么做账的?之前入账抵扣了进项税额,原先计提了残值5万

2025-07-23 09:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-23 09:47

借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产

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齐红老师 解答 2025-07-23 09:47

借:银行存款 贷:固定资产清理 贷:应交税费-简易计税

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齐红老师 解答 2025-07-23 09:47

借:固定资产清理 贷:营业外收入/资产处置损益

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齐红老师 解答 2025-07-23 09:47

这个是固定资产出售的分录

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快账用户3161 追问 2025-07-23 10:06

那之前计提的残值呢

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快账用户3161 追问 2025-07-23 10:07

就是账上资产原值是85万,折旧了80万,剩5万净残值,这个怎么处理

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齐红老师 解答 2025-07-23 10:10

固定资产清理实例 我公司以100000元购入一辆车,使用年限是5年,残值率5%,已提折旧费用9500元,只剩下5000元的残值在账上,请问这5000元该如何进行处理?假如说,我把这卖了,刚好卖5000元的话。会计分录要如何做? 购买固定资产入账时: 借:固定资产100000 贷:银行存款100000 计折旧时: 借:制造费用(XX费用)95000 贷:累计折旧:95000 固定资产清理时: 借:固定资产清理5000 累计折旧95000 贷:固定资产100000 固定资产变卖时: 借:银行存款5000 贷:固定资产清理5000 其实应该还有税费: 借:固定资产清理XXX元 贷:应交税费XXX元 按你所提供的资产,如果不考虑税费: 固定资产清理余额为0,所以不必再做分录。 如果固定资产清理科目存在借方余额: 借:营业外支出—处置固定资产净损失 贷:固定资产清理 如果固定资产清理科目存在贷方余额: 借:固定资产清理 贷:营业外收入—处置固定资产净收益

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齐红老师 解答 2025-07-23 10:10

不用管那个残值的

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快账用户3161 追问 2025-07-23 10:12

那新买的车是必须计提这个残值的吗,不计提可以吗

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齐红老师 解答 2025-07-23 10:14

这个看公司要求,可以提可以不提

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借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产
2025-07-23
你好,1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)
2025-07-22
您好,之前的发票可以抵扣进项税额
2024-05-07
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产40 借银行存款贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到资产处置损益。
2021-10-25
直接开增值税发票,内容是机动车
2023-08-02
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