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你好,上级拨款搞活动,但是我们活动先搞,款是后面拨过来的才再支出,这个怎么做分录,谢谢

2025-07-23 13:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-23 13:13

同学,你好
请稍等一下

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齐红老师 解答 2025-07-23 13:24

借:事业支出 贷:银行存款 借:银行存款 贷:财政补助收入

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快账用户5100 追问 2025-07-23 13:37

那到时候怎么冲销,科目名称不一样啊

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齐红老师 解答 2025-07-23 13:41

同学,你好
你的拨款的钱,就是冲这个费用的吗?

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你好,收到上级拨款,走成往来款,那贷方就是  其他应付款  的
2024-09-05
1.冲销以前的错误记账:借:无形资产(红字)贷:财政拨款收入(红字) 2.根据正确的业务活动费记账:借:无形资产(蓝字)贷:财政拨款收入(蓝字) 3.将财政拨款收入调整为行政支出:借:行政支出(蓝字)贷:财政拨款预算收入(蓝字)
2023-10-26
同学你好 需要有发票的哦, 借银行 贷专项应付款 借专项应付款 贷银行存款
2020-09-07
您好,借:销售费用 贷:主营业务收入 销项税
2023-10-14
同学,你好,你要问清楚哦,按道理来讲,开票金额是多少,你就付多少的哦。
2023-05-26
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