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应付账款的余额,很长时间了,而且金额很小,确定不会再有人来要,会计分录怎么做

2025-07-23 14:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-23 14:14

那么就转入营业外收入

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快账用户1106 追问 2025-07-23 14:28

老师,和一家公司应收应付都有,如果把应付余额转到应收账款里,摘要怎么写呀

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齐红老师 解答 2025-07-23 14:28

摘要就写结转科目余额

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快账用户1106 追问 2025-07-23 14:38

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-07-23 14:41

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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相关问题讨论
那么就转入营业外收入
2025-07-23
您好!对于已不合作客户的应付账款如果在借方有余额,通常需要清理这些余额。可以做以下会计分录:借方录入“其他应收款”(如果确信能回收)或“管理费用”(如果视为损失),贷方则是“应付账款”。这样可以调整账面,保证财务报表的准确性。
2024-10-29
也就是你们先给钱 对方给你货物是吗
2020-10-10
你好! 借:营业外支出0.02  贷:应收账款0.02
2021-01-11
你好。往来科目最好不要挂太长时间。最好是年末要做平了。不然税务局会关注。
2023-04-20
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