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2024年12月,收到客户10万货款,当时客户未要求开票,做了无票收入,到了2025年7月,客户要求补开发票,账务怎么处理?小规模纳税人,执行小企业会计准则。

2025-07-23 14:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-23 14:22

未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税   如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票

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快账用户3561 追问 2025-07-23 14:34

跨年也是这样吗

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齐红老师 解答 2025-07-23 14:34

是的,不影响收入的哈

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快账用户3561 追问 2025-07-23 14:43

25年7月补开发票后的分录具体怎么做?24年确认未开票收入时做的分录是:借:银行存款  10万 贷:主营业务收入   99000 应交税费-应交增值税(小规模)-销项税额  1000

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齐红老师 解答 2025-07-23 14:45

如果以后补开发票 贷:主营业务收入  负数 摘要写:未开票 贷:主营业务收入 摘要写:已开票

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快账用户3561 追问 2025-07-23 14:51

一个分录都只写贷方呀,不写借方?可以这样操作?不是有借必有贷嘛

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齐红老师 解答 2025-07-23 14:53

有一个是贷方负数冲的

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你好 ;    能之前分录发来看看。 我看怎么来冲  
2021-09-10
你好 7月开红字发票红冲当期收入 6月正常申报纳税 
2021-09-10
你好,更正23年无票收入纳税申报表。按5%做纳税申报表更正
2024-07-09
你好,10月借银行存款贷主营业务收入 应交税费 11月 借应收账款负数贷主营业务收入负数 应交税费负数 应收账款 贷主营业务收入 应交税费
2024-12-13
借应收账款负数贷主营业务收入负数、应交税费负数, 借应收账款贷主营业务收入、应交税费。
2022-11-22
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